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老師,我做進項稅額轉出,是22年的業(yè)務,我在今年申報表里做還是去當期申報表里做,

2025-09-12 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-12 09:17

你好,這個看稅務局要求,如果沒有要求,就建議你做到本期轉出。

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快賬用戶6275 追問 2025-09-12 09:19

老師,做的時候就是在申報表上附表2里進項稅額轉出這欄填上數就行嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-12 09:20

你好,是的,主表進項稅額轉出也需要填。

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快賬用戶6275 追問 2025-09-12 09:20

老師,我剛才在本期申報表里操作,操作完以后,本期要繳納的稅額還是0,進項稅額轉出以后,不應該要繳稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-12 09:21

你好,這個不一定啊,看你有多少進項可以抵扣

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快賬用戶6275 追問 2025-09-12 09:23

老師。我留抵多。意思是進項稅額轉出的稅額。可以用當期的留抵抵扣是嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-12 09:23

你好,是的,就是這樣了。

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快賬用戶6275 追問 2025-09-12 09:23

我以為進項稅額轉出的稅額。不能用留抵抵扣

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齊紅老師 解答 2025-09-12 09:23

你好,可以抵扣的了。系統(tǒng)自動抵減。

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同學,你好 自己賬里面補做 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2024-09-18
你好,這個你要問稅務局,因為這個涉及到你是不是要補稅和滯納金的問題 對于企業(yè)肯定是希望25年轉出。
2025-05-15
你好;? ? 你之前 是不是進項稅轉出也做了兩筆分錄 ?? ??
2022-05-16
這個需要看你們稅局咋說的,這個各地不一樣,之前有學員反饋說填寫納稅調整這個下面就可以,也可以填寫這個進項稅額轉出這個下面,都是填寫本月這個下面,
2020-08-10
你好 借管理費用福利費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
2023-10-10
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