不是,你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是放在本年操作
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬,22年1月份已補(bǔ)交增值稅,更正增值稅申報(bào),但沒有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
公司更正了21年5月的增值稅申報(bào)表,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問22年的需要更正嗎?
21~22年進(jìn)項(xiàng)有違規(guī)抵扣的發(fā)票,稅務(wù)評(píng)估提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出,我準(zhǔn)備這個(gè)月申報(bào)時(shí)把21~22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問老師只需要在增值稅申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎?發(fā)票勾選平臺(tái)需要做什么嗎?第一次做這樣的業(yè)務(wù)請(qǐng)老師指導(dǎo)
22年1月抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 因?qū)Ψ绞?lián) 國稅要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 請(qǐng)問是這個(gè)月申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是更正22年1月的增值稅申報(bào)表
22年的發(fā)票因銷售方原因?qū)е掳l(fā)票異常,稅務(wù)局要求我們購買方將發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,于本年2月轉(zhuǎn)出并繳納稅款,7月份該銷售方申報(bào)后此發(fā)票轉(zhuǎn)為正常,現(xiàn)我方該怎么使用此進(jìn)項(xiàng)?認(rèn)證吧,該票22年已認(rèn)證,直接做進(jìn)項(xiàng),報(bào)表上怎么提現(xiàn)?
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對(duì)方要求開增值稅專票,過戶時(shí)需要開二手車交易發(fā)票,我方給對(duì)方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
國稅老師要我更正申報(bào) 我覺得應(yīng)該這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
同學(xué),22年你更改,那接下來的每個(gè)月都 要變,你放在本年就可以
我找國稅專管員老師確認(rèn)了說要更正22年的 要交滯納金
那你們要聽從專管員說法,這個(gè)應(yīng)該是你們后期查出問題了