未開(kāi)票收入列填寫負(fù)數(shù)
一般納稅人申報(bào)增值稅上個(gè)月部分收入按照未開(kāi)具發(fā)票收入申報(bào)的,這個(gè)月把上個(gè)月未開(kāi)具發(fā)票收入開(kāi)出了發(fā)票,如何填寫申報(bào)表?
老師您好,因?yàn)橹吧陥?bào)增值稅的時(shí)候,暫估作為未開(kāi)票收入已經(jīng)申報(bào)了,累計(jì)未開(kāi)票收入是340萬(wàn),但是這個(gè)月開(kāi)了100萬(wàn),只暫估了80萬(wàn),如果做進(jìn)申報(bào)的話,就會(huì)變成這個(gè)月收入-20萬(wàn),這樣會(huì)不會(huì)太扎眼了,會(huì)被稅務(wù)老師說(shuō)啊?
如果我這個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票收入 20萬(wàn) 下個(gè)月發(fā)票開(kāi)了100萬(wàn) 包含上個(gè)月未開(kāi)票20萬(wàn) 那我下個(gè)月申報(bào)時(shí)我報(bào)差額80萬(wàn)嗎 如果這么報(bào)那我稅控盤得數(shù)和申報(bào)的數(shù)不一致了怎么辦
老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬(wàn)的未開(kāi)票收入,在增值稅申報(bào)表中未開(kāi)具發(fā)票收入那填了10萬(wàn)的收入,然后本月開(kāi)具了這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如何申報(bào)報(bào)表?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月我申報(bào)增值稅不開(kāi)發(fā)票部分的收入,假如是100萬(wàn),直接分錄做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不做成本嗎?這個(gè)月我把不開(kāi)發(fā)票部分100萬(wàn)開(kāi)給對(duì)方了,這個(gè)月我做收入了也要做成本嗎
注冊(cè)的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個(gè)稅零報(bào)2個(gè)月了,后續(xù)按季度報(bào)其他稅種,也都是零報(bào),一直這樣報(bào),就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個(gè)人,也不涉及開(kāi)稅票,稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師晚上好,收到24年個(gè)人所得稅退稅款,會(huì)計(jì)科目怎么做
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
高新行業(yè)輔助賬有模板嗎?可以發(fā)一份嗎?
你好,老師,飯店里面的帳一般都需要關(guān)注哪些科目???
老師,請(qǐng)問(wèn),做內(nèi)賬,涉及到公司社保跟個(gè)人社保和個(gè)稅,我填利潤(rùn)表的時(shí)候工資是含社保和個(gè)稅還是不含社保和個(gè)稅呢?
老師,出口資格怎么撤銷?需要聯(lián)系哪個(gè)部門?
超市打的價(jià)值20000多的貨柜,入固定資產(chǎn)還是低值易耗
請(qǐng)問(wèn)假設(shè)公司進(jìn)貨一批邊豬5000斤,總金額1萬(wàn)元拉回來(lái)分割成不同的部位,再進(jìn)行出售,也會(huì)剩余部分?jǐn)?shù)量和肉為庫(kù)存,請(qǐng)問(wèn)我怎么算出售部分的成本和剩余的庫(kù)存成本
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!
我填了負(fù)數(shù),那和主表的一開(kāi)票收入抵消了,都是0了
是的,和主表的一開(kāi)票收入抵消了,都是0
那怎么本年累計(jì)也減少了呢?
本年累計(jì)不會(huì)減少
我填了負(fù)數(shù)確實(shí)就減少了,是不是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到已開(kāi)票收入,不需要減
負(fù)數(shù)收入會(huì)減少,但開(kāi)票收入會(huì)增加,不會(huì)增加總收入