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去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師,我想問一下,上一任會計由于1月太忙,所以沒按時做賬,當(dāng)時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計提,如果我把跨年票在去年12月計提了,在22年3月沖減之前計提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報,如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)就不一樣了,因為到了12月,所以報表的數(shù)據(jù)是全年累計的。面對這種情況,老師,我該怎么做?
老師我問下之前財務(wù)把前面二個季度的居民企業(yè)所得稅申報里面數(shù)據(jù)都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負利潤
老師您好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報表和財務(wù)報表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業(yè)所得稅。可是如果直接在2021年企業(yè)所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師好,我想問下現(xiàn)金流量表: 1、我們是遵循小企業(yè)會計準(zhǔn)則報年報,然后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表里面有地方和做賬系統(tǒng)不同,然后其中稅局年報中:現(xiàn)金流量表里沒有稅費返還,是否可以把金額加在:收到與其他警用活動有關(guān)的現(xiàn)金里? 2、在填現(xiàn)金流量表的時候有個問題就是稅務(wù)局系統(tǒng)里的年報只能把期末現(xiàn)金余額算成做賬系統(tǒng)里第六大項期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額,而不是期末賬上的現(xiàn)金余額,且稅局年報中無現(xiàn)金流量表附表項目,是不是這個原因?qū)е碌牟粚??但是我們上一年年報就是完全正確無誤的,所以想請問老師該怎么解決
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
高新行業(yè)輔助賬有模板嗎?可以發(fā)一份嗎?
你好,老師,飯店里面的帳一般都需要關(guān)注哪些科目?。?/p>
老師,請問,做內(nèi)賬,涉及到公司社保跟個人社保和個稅,我填利潤表的時候工資是含社保和個稅還是不含社保和個稅呢?
老師,出口資格怎么撤銷?需要聯(lián)系哪個部門?
超市打的價值20000多的貨柜,入固定資產(chǎn)還是低值易耗
請問假設(shè)公司進貨一批邊豬5000斤,總金額1萬元拉回來分割成不同的部位,再進行出售,也會剩余部分數(shù)量和肉為庫存,請問我怎么算出售部分的成本和剩余的庫存成本
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!
您好,登錄后找到已申報的記錄,點擊更正申報,把原本填在養(yǎng)老金里的職業(yè)年金數(shù)據(jù)分開填到各自對應(yīng)的欄目里,然后保存提交。對于沒填的職業(yè)年金,也是在更正申報時補錄進去,需要逐月操作(從202501月開始),把今年所有月份的數(shù)據(jù)都補充完整。如果不更正的話,會導(dǎo)致你的專項扣除計算不準(zhǔn)確,可能多交或少交稅款。 另外我們中間有人離職人 話,還是去稅務(wù)大更正,自己更正要補好多個稅,因為離職員工把專項附加放在新公司,這里就要補個稅