按購(gòu)入的稅目和名稱開票就行
我公司是一般納稅人,甲方公司欠我公司的工程款抵給我公司一臺(tái)設(shè)備,但甲方無法給我公司開具發(fā)票,現(xiàn)我公司將這臺(tái)設(shè)備又轉(zhuǎn)手賣給另外一家公司,我們可以開局增值稅專用發(fā)票么?如果可以,開百分之幾的稅率比較合適?
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師,請(qǐng)教一下一個(gè)實(shí)務(wù)的賬目處理,現(xiàn)在有一進(jìn)項(xiàng)票,廠家開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)9萬,數(shù)量1套,但我們要開給業(yè)主的銷項(xiàng)票是14萬,但是要開機(jī)器設(shè)備,數(shù)量3臺(tái),,這樣明目不對(duì),這樣的情怎么處理?我們要找其他的的機(jī)器設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來嗎?那個(gè)9萬服務(wù)費(fèi)又怎么算呢?(我們這個(gè)是幫別人掛賬,他們說9萬的票留著,另外找6萬的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票給我們,這樣操作可行嗎?)
老師您好,我們是建筑服務(wù)業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在要賣一臺(tái)舊辦公設(shè)備和一臺(tái)舊機(jī)械設(shè)備,請(qǐng)問: 1,開票:開票稅目開什么呢?我們可以給對(duì)方開專票拿去抵嗎?這個(gè)票自己開了可以拿專票抵扣嗎? 2,做賬:我們買了這倆舊固定資產(chǎn),怎么做賬?分錄是啥? 3,賣這個(gè)固定資產(chǎn),除了簽合同,收錢開票,是否要做其他處理呢?
老師,請(qǐng)問一下,我們是一般納稅人,購(gòu)買固定資產(chǎn)取得的是1%的普票,現(xiàn)在我們作為二手設(shè)備賣出,購(gòu)買方要求我們開13%得專票,這樣合理嗎?我們可以享受優(yōu)惠政策嗎?
請(qǐng)問1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請(qǐng)問老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷2024年的火車票嗎
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個(gè)點(diǎn)稅率?
這樣的二手設(shè)備開出去的稅率是多少呢,
還是一樣的開13%的稅率
這個(gè)的政策依據(jù)是那個(gè)條文呢
你已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,銷售正常按13%開票,沒抵扣才享受已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn)優(yōu)惠政策