你好,你們收到錢,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后支付的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,就可以了。
老師,我們給供貨方付款的時候,供貨方開的發(fā)票開多了,我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn),但是發(fā)票已經(jīng)入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個相對應(yīng)金額的銷售發(fā)票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?
公司提供資質(zhì)讓別人使用,管理費用什么時候收取比較合適呢?一個是對方給我們開票,我們給承包商開票的時候收取3個點的管理費,但是大多數(shù)企業(yè)是不給的,都是在結(jié)款的時候讓我們代扣,這就會出現(xiàn)我們先開票,產(chǎn)生開票費用,比如外管證辦理,異地繳稅等等費用。二個是不給開票,代打勞務(wù)工資的方式,這樣的話找中間的勞務(wù)公司,他們給提供票據(jù),收取2個點費,綜合考量請問老師哪種方式對有我們更有利呢?從少繳稅方面來講的話?
老師,我們公司合作研發(fā)的項目,我們占比20%,合作方占比80%,上市持有人是我們,取得批件后把這個批件賣了,這個批件賣了500萬,我們開了技術(shù)轉(zhuǎn)讓費的發(fā)票500萬,然后現(xiàn)在要給合作方分這個項目的分紅,我們確認(rèn)收入確認(rèn)我們占比的20%,剩余的走其他應(yīng)付款,還是說我們確認(rèn)500萬的收入,分給對方的400萬,計入主營業(yè)務(wù)成本,這樣的話,對方要不要給我們開發(fā)票?
我們銷售生產(chǎn)出來的設(shè)備,然后合同上面規(guī)定的是采取預(yù)收款的方式,先預(yù)收款項,然后發(fā)貨,發(fā)貨時再全額開具發(fā)票,但是現(xiàn)在我們沒有收到這個款項,然后領(lǐng)導(dǎo)和對方的公司要求就是先全額開具發(fā)票, 這樣的話是有什么風(fēng)險嗎? 還是說或者說我們什么時候確認(rèn)這個主營業(yè)務(wù)收入? 賬務(wù)如何處理?
們銷售生產(chǎn)出來的設(shè)備,然后合同上面規(guī)定的是采取預(yù)收款的方式,先預(yù)收款項,然后發(fā)貨,發(fā)貨時再全額開具發(fā)票,但是現(xiàn)在我們沒有收到這個款項,然后領(lǐng)導(dǎo)和對方的公司要求就是先全額開具發(fā)票, 這樣的話是有什么風(fēng)險嗎? 還是說或者說我們什么時候確認(rèn)這個主營業(yè)務(wù)收入? 賬務(wù)如何處理?
老師 有很多稅務(wù)籌劃說是給股東多發(fā)工資 發(fā)年終獎 (但是社保是按最低繳費基數(shù)去繳的 這樣有風(fēng)險嗎?該如何操作)
老師:如果 股東的注冊資金 由 他的妻子代繳可以嗎
自然人電子稅務(wù)局扣繳端注冊的的時候出來那些年平均工資,公積金這些是有什么作用嗎
公司2025年5月至8月未發(fā)放工資,如果做賬,具體分錄?謝謝
老師,一般納稅人,建筑單位,可以開勞務(wù)費3個點專票嗎
請問老師個人獨資企業(yè)的財務(wù)報表是不是必須要審計,我看公司法 有這樣的規(guī)定
老師,你好,我公司員工年初不記得填2025年個稅預(yù)填扣除信息了,今天才填寫的話,那我9月申報1-8月工資時可以扣除之前8月的嗎?
老師好,月工資一萬五,五險一金扣除560元,無專項扣除,需交多少個稅?
老師,股東要求分紅,然后其中有一個股東要出售,能同時進(jìn)行,先分紅然后股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?
車間使用的圓盤周轉(zhuǎn)車,帶蓋不銹鋼桶,這種算固定資產(chǎn)還是啥。如果費用化,應(yīng)該計入啥科目