以后不再填勞務那里就行
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
我這個月開兩種發(fā)票,一種是工程發(fā)票,一種是簡易計稅3%服務發(fā)票,申報增值稅附表資料(一)9%工程發(fā)票填寫在第4行,簡易計稅3%填寫在12行。后面發(fā)現(xiàn)以前都填寫在第3行和第11行,我就在更正到第3和第11行,現(xiàn)在專管員老師打電話說我的又填錯了叫我改,我都不知道該填寫在哪一行里了,所以趕快發(fā)給你看看,求幫助,老師你能告訴我,正確的申報該填在哪一行嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預收,下個季度再報無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人第一季度利潤表中本年累計主營業(yè)務收入為703879.6,我應該填增值稅及附加稅費申報表的第幾欄?22年十二月有開票收入但是在23年一月份作廢了,在2月份又重新開具的正確的,那么這個情況我是不是不用管,就按照利潤表中的收入申報就行?
老師你好,我想咨詢一下,我們企業(yè)在稅務局申請了停車費手撕發(fā)票,在增值稅申報表附表一9%稅率的服務,不動產和無形資產開具其他發(fā)票欄里填寫,但是我的賬務處理,借:銀行存款,貸:其他收入-停車費,這樣填在納稅申報表的銷項稅額和賬上的銷項稅額就對不上了,我能否把停車費填寫在附表一四、免稅:服務、不動產和無形資產開具其他發(fā)票那一欄
從外省招聘員工,報銷他到公司的飛機票,入什么科目呢
老師您好,想問一下汽車改裝要開發(fā)票是什么大類下面的
請問這個代加工不需要代扣代繳消費稅嗎?為什么在算答案的時候沒把它算上呢?
還是那個工會的問題,期初數(shù)設置完我就可以根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務錄入憑證了對吧,我們不是每個月都有發(fā)生業(yè)務,那要每個月做結轉嗎?
請教老師,一般納稅人提供河道清淤服務稅率多少?可以執(zhí)行簡易計稅法的增值稅征收率3%嗎?
工程檢測公司,老板用親戚銀行卡收錢,每個月我要把錢取出來存到公司公賬用作老板注冊資本金,超2萬的錢到柜臺取,銀行各種詢問登記,,風險大嗎?
這個代扣代繳個人所得稅要交多少錢
老師,您好。請問經(jīng)銷商下單,發(fā)貨至經(jīng)銷商的注冊地址浙江。經(jīng)銷商又賣到河南,發(fā)票直接開給河南那邊,這樣可以嗎?謝謝
老師,為什么有的個體戶要別人代開發(fā)票???我怎么可以幫她代開呢。
@董老師,請問在線嗎
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。