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老師請問一下,6個點的咨詢服務費發(fā)票,在附表三服務那欄已經(jīng)體現(xiàn)了,但是申報的時候沒注意,主表勞務那里又填了一遍,一直這么申報的,這種情況必須去更正增值稅申報表嗎?或者從現(xiàn)在開始不再填了行不行?

2025-09-09 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-09 14:10

以后不再填勞務那里就行

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快賬用戶2553 追問 2025-09-09 14:14

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-09 14:18

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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以后不再填勞務那里就行
2025-09-09
不可以,你們這個不免稅,你賬上的處理不對。借銀行存款, 貸其他業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅銷項。
2025-05-07
你好!是的,附加稅零申報就可以
2021-04-16
申報 4 月份增值稅時,通常主要涉及主表、附表一、附表二、附表五和《增值稅減免稅申報明細表》生產型企業(yè),主表第 7 欄填出口銷售額 672 萬;附表一第 16 欄填 672 萬;按公式計算出的不得抵扣進項稅額填附表二第 18 欄;根據(jù)主表結果填附表五。外貿型企業(yè),主表正常填;附表一第 18 欄填 672 萬;附表二 26 欄填用于出口退稅且已勾選的進項稅額;同時在《增值稅減免稅申報明細表》第 8 欄填 672 萬?!睹獾滞硕惿陥髤R總表》在后續(xù)出口免抵退稅申報時填報,非此次增值稅申報必填。
2025-05-13
我想著把這個幾分發(fā)票讓供應商沖紅,然后在開具正常發(fā)票,這樣可行嗎只能這樣,你聯(lián)系對方開紅字發(fā)票重新開吧
2019-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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