業(yè)務(wù)(5)是從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購(gòu)免稅高梁,按 “買價(jià) ×9%” 算進(jìn)項(xiàng)稅(后續(xù)若用于生產(chǎn) 13% 稅率白酒,可再加計(jì) 1% 抵扣)。這里不是 “除 1 %2B 13%”,而是直接用買價(jià)乘扣除率,因?yàn)槭菑霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品,抵扣規(guī)則和從一般納稅人處購(gòu)有專票的情況不同。
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率),扣除率為銷售貨物的適用稅率。2019年4月1日起,購(gòu)買玉米銷售白酒,稅率為13%,所以扣除率為13%。 該月允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額=1500×70%÷(1+13%)×13%=120.80(萬(wàn)元) 為什么是采購(gòu)成本÷(1+扣除率)?
老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品深加工計(jì)算抵扣轉(zhuǎn)出已抵扣稅額,為什么要用農(nóng)產(chǎn)品 賬面成本÷(1-10%)*10%??為什么不是直接乘以扣除率??求解
老師,允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅=14.3x0.39x13%/(1+13%)=0.64 (萬(wàn)元)。為什么用13%不是10%嗎?
老師我們是一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工成13%稅率的貨物,在購(gòu)入當(dāng)期,農(nóng)產(chǎn)品抵扣是按照9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按10%來計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
用參照法怎么計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣?知道了參照的農(nóng)產(chǎn)品耗用率,是 這樣計(jì)算嗎 進(jìn)項(xiàng)=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本*農(nóng)產(chǎn)品耗用率*扣除率/(1+扣除率) ?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬(wàn)元,打款時(shí)備注注資款。現(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
老師找工作要求研發(fā)項(xiàng)目歸集。這是說的什么呢是賬務(wù)處理嘛?面試需要注意什么麻煩您幫我看看
老師,請(qǐng)問像這樣的發(fā)票可以抵扣嗎?
集團(tuán)公司下設(shè)N個(gè)子集團(tuán),每個(gè)子集團(tuán)的營(yíng)收在500萬(wàn)以內(nèi),是否集團(tuán)公司稅費(fèi)就會(huì)低一些
給自然人是不是不能開具專票
面試被問到如果你開的票有問題稅務(wù)局來查你你該如何做有兩個(gè)選擇當(dāng)作情況回答一下,一,自己給合理的解釋,第二,交納滯后金以及罰款等,怎么回答比較合適
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂賬號(hào)好久沒用了,登不上咋辦?不知道賬號(hào)了
請(qǐng)問一般納稅人,酒店的住宿費(fèi)可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
答案用的是(1+13%)/13%
你劃線的是除以(1%2B13%)呢