你好,你說的這個(gè)應(yīng)該是高新技術(shù)收入。
申報(bào)企業(yè)所得稅表里面的營(yíng)業(yè)收入指的是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入加一起的東西
老師申報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入是只包括主營(yíng)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入不包括主營(yíng)業(yè)外收入的吧
老師,為什么賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表里的銷售額(不含稅)是一樣的,但是銷項(xiàng)稅額卻不一樣
老師?您好,做季度申報(bào)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表銷售額包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入,所得稅季報(bào)表的收入,自動(dòng)出來的收入只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣兩張表收入就不一樣了,我是不是可以把所得稅申報(bào)表收入改為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入的合計(jì)數(shù)?
老師,增值稅申報(bào)表的銷售總額等于利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加企業(yè)業(yè)務(wù)收入嗎?企業(yè)沒有別的收入了?
報(bào)關(guān)單里的全同協(xié)議編號(hào)寫錯(cuò)了,和前面已經(jīng)出過的一個(gè)相同會(huì)影響我出口退稅么
辦公室房租以前都是記到營(yíng)業(yè)費(fèi)用里的,總感覺怪怪的,這個(gè)月做賬我調(diào)了下,會(huì)導(dǎo)致第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用在利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了當(dāng)然不影響利潤(rùn)啥的哈管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用一增一減的事申報(bào)三季度財(cái)務(wù)報(bào)表上季度數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)費(fèi)用會(huì)負(fù)數(shù)還有啥關(guān)系啊
抖音主播一年收入50萬,按照個(gè)人提現(xiàn)還是從公司提現(xiàn),哪個(gè)更劃算?
公司租用個(gè)體戶的房產(chǎn)土地,成立公司,給個(gè)體戶付房租的時(shí)候,還有代扣代繳個(gè)稅嗎
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,需要每月轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
幾年前公司有庫存入重復(fù)了,當(dāng)時(shí)沒有核對(duì)實(shí)際庫存,公司就走無票收入消化的這部分虛增的庫存,但一直掛著應(yīng)付賬款,今年核對(duì)應(yīng)付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫存,多報(bào)收入,這個(gè)要怎么處理
購買土地使用權(quán)繳納的印花稅計(jì)入什么科目
老師您好,麻煩問一下2023年購入500萬元以下的固定資產(chǎn)一次性加計(jì)扣除了,然后會(huì)計(jì)賬上也直接一次性計(jì)提了折舊,這個(gè)還需要再做處理嗎
請(qǐng)第三方公司申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
銷售收入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧?營(yíng)業(yè)收入是否包含營(yíng)業(yè)外收入呢
你好,銷售收入是銷售貨物的收入 營(yíng)業(yè)收入不包括營(yíng)業(yè)外收入。
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額,這個(gè)擱匯算報(bào)表哪里看,減免額就是加計(jì)扣除的金額?比如我研發(fā)費(fèi)用50萬,加計(jì)扣除就是100萬?減免額是多少?
你好,比如你是25%,那么就是50乘以25%
我是小微企業(yè),研發(fā)費(fèi)用總額是58.05萬,這個(gè)減免額是咋算的
你好,你用58.05*5%就可以了。