同學(xué),你好
成本做重復(fù)了一次,金額大嗎?
我們是代賬公司,客戶(hù)沒(méi)拿來(lái)成本票就不做成本,是根據(jù)收到票據(jù)如實(shí)做賬,導(dǎo)致沒(méi)有成本利潤(rùn)過(guò)高,和電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)不一致怎么辦,電子稅務(wù)局不是以賬申報(bào)的,現(xiàn)在想和電子稅務(wù)局保持一致
老師,小規(guī)模納稅人22年2季度申報(bào)了未開(kāi)票收入5萬(wàn),3季度又開(kāi)具了2季度5萬(wàn)元的發(fā)票,3季度又無(wú)其他收入,申報(bào)的時(shí)候,本想填負(fù)數(shù),但是比對(duì)不成功,申報(bào)不了,打稅務(wù)電話(huà)說(shuō)反正不交稅,重復(fù)申報(bào)也沒(méi)關(guān)系,當(dāng)時(shí)就報(bào)了。賬重復(fù)做了一遍,入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計(jì)要出報(bào)告,這個(gè)怎么解釋?zhuān)咳鐚?shí)說(shuō)還是怎么?會(huì)不會(huì)喊調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn) 進(jìn)項(xiàng)成本沒(méi)有發(fā)票,稅務(wù)局要求補(bǔ)發(fā)票,還得對(duì)公打款,但是已經(jīng)現(xiàn)金付過(guò)了,該怎么辦,怎樣做賬
營(yíng)業(yè)賬本印花稅申報(bào),發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局核定成按次申報(bào)了…應(yīng)該是按期申報(bào)…所以申報(bào)不過(guò)去,這可怎么辦???周一就是最后一天了
#提問(wèn)#老師去年年底賬務(wù)上倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品有盤(pán)盈 盤(pán)虧很多,已處理賬務(wù),今年發(fā)現(xiàn)有幾筆收入做重復(fù)了,因?yàn)榘l(fā)票和出庫(kù)單分開(kāi)了,分別做了一次,今年應(yīng)該怎么紅沖和充成本呢?具體分錄寫(xiě)一下,謝謝
老師您好 如果成本里有100萬(wàn)是白條入賬的 那匯算清繳時(shí)是不是這100萬(wàn)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)用于出口退稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候,這2張進(jìn)口的繳款書(shū)填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)貨架,計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動(dòng)產(chǎn)折舊嗎?能不能加計(jì)扣除
老師,您好~想咨詢(xún)下,紅沖的憑證,針對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字
老師物流個(gè)體戶(hù),然后名下有一臺(tái)車(chē) 有ETC成本,但是一直沒(méi)有做賬,我可以做0申報(bào)嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測(cè)公司,抽檢食品需要先買(mǎi)回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過(guò)500元,但是商戶(hù)都是個(gè)體戶(hù)或者小規(guī)模沒(méi)有個(gè)人,他們不給開(kāi)發(fā)票,都開(kāi)的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn):公司只有勞務(wù)資質(zhì),無(wú)建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對(duì)方要求開(kāi)建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開(kāi)嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費(fèi)
多了400多萬(wàn)
同學(xué),你好
那金額很大。
你這個(gè)情況要先更正賬本,更正申報(bào)表。
不然成本構(gòu)成報(bào)告寫(xiě)不了