8月對(duì)方?jīng)]有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,就不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
老師好,請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于增值稅申報(bào)的問(wèn)題哈,我們以前有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是對(duì)方后來(lái)給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷方開(kāi)具了一個(gè)紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒(méi)有送到我們單位,我們沒(méi)有辦法做賬,可是我要報(bào)送3月份的增值稅,這個(gè)紅字信息表,在報(bào)增值稅的時(shí)候需要怎么填列和處理呢?
八月收到一張“水費(fèi)”的專用發(fā)票抵扣并入賬,九月(銷售方)要求沖紅重開(kāi),所以九月給他開(kāi)具了紅字信息表后,九月申報(bào)納稅時(shí)我依據(jù)紅字信息表將八月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出申報(bào)和對(duì)應(yīng)沖銷的賬務(wù)處理,但是對(duì)方一直遲遲到11月30號(hào)才開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,這前兩天才收到九月應(yīng)該收到負(fù)數(shù)發(fā)票,我把這負(fù)數(shù)發(fā)票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧?
老師我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我們公司采購(gòu)產(chǎn)品,對(duì)方開(kāi)具發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我們?cè)?0月抵扣了,在11月開(kāi)了紅字信息表,但對(duì)方在11月沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開(kāi)具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對(duì)方在12月開(kāi)了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
對(duì)方公司讓我公司申請(qǐng)開(kāi)了紅字專用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對(duì)方公司也開(kāi)了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票過(guò)來(lái)。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)一次性付,按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租,對(duì)方讓我們申請(qǐng)開(kāi)了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費(fèi)用,-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢實(shí)際是沒(méi)退的,抵下一年3個(gè)月房租。 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
我們公司作為購(gòu)買方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來(lái)作廢以前月份收到的專票,但是對(duì)方當(dāng)月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,下個(gè)月對(duì)方給開(kāi)了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)子女教育專項(xiàng)附加扣除。包含讀小學(xué)初中高中的教育嗎?
請(qǐng)問(wèn)酒店購(gòu)買的餐具該記入什么科目?
個(gè)稅系統(tǒng)提示,一名員工21年未依法申報(bào)個(gè)稅匯算清繳要補(bǔ)稅,然后他是去年8月入職我公司的,這個(gè)情況是要怎么處理?然后如果要補(bǔ)稅需不需要繳納滯納金?
合同按季度返利怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提本月生產(chǎn)人員工資15000元,行政管理部門人員工資5000!會(huì)計(jì)分錄可以寫:借:生產(chǎn)成本~直接人工15000 借:管理費(fèi)用—工資費(fèi)5000 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資費(fèi)20000
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)的免稅發(fā)票占用季度30萬(wàn)的額度嗎?比如這個(gè)月百分之一的不含稅發(fā)票開(kāi)了15萬(wàn),免稅的發(fā)票開(kāi)了15萬(wàn),要交那百分之一稅率的增值稅嗎?
老師您好,我們是一個(gè)進(jìn)出口企業(yè),我們往國(guó)外銷售的貨物在國(guó)內(nèi)發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),還有口岸代理費(fèi),這些費(fèi)用的發(fā)票可以是零稅率嗎?如果是零稅率的話,會(huì)不會(huì)影響退稅?
飛機(jī)票用途是團(tuán)建的話,不能抵扣什么意思
老師,倉(cāng)庫(kù)新來(lái)的主管提出一個(gè)方案,采購(gòu)下采購(gòu)訂單時(shí)名稱規(guī)格與倉(cāng)庫(kù)的保持一致,供應(yīng)商的送貨單名稱規(guī)格就按采購(gòu)訂單的來(lái),送貨單上有 一欄實(shí)收數(shù)量,然后廠里就不用開(kāi)入庫(kù)單了,這樣可以嗎,有沒(méi)有弊端 呀
老師,出差購(gòu)買的禮盒,還有酒這些,可以做什么科目?
但是這張票已經(jīng)抵扣了,正常不應(yīng)該開(kāi)紅字轉(zhuǎn)出嗎?名稱開(kāi)錯(cuò)了,能抵扣使用?
要等對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票才能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。不然對(duì)方重新開(kāi)了你再轉(zhuǎn)出就重復(fù)了
對(duì)方是阿里巴巴,一直沒(méi)管這件事,催了好久,那怎么辦,一直放在不管嗎
那么最好是聯(lián)系稅局12366看怎么處理,