你好,這個建議你直接開9折的發(fā)票,按450確認(rèn)收入
餐飲業(yè),一般納稅人現(xiàn)在享受免稅優(yōu)惠政策,賬務(wù)如何處理。
我們公司是一般納稅人,在7月份的時候可以享受15%的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,但是當(dāng)時之前的會計(jì)沒有申請,按沒有享受加計(jì)扣除申報的增值稅,在8月份的時候去申請了加計(jì)扣除,所以在8月份,形成了一千多的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 這個一千多我該如何賬務(wù)處理呢?
一般納稅人餐飲行業(yè),店里做充值100送10元的活動,賬務(wù)該怎么處理?我們是充值的時候不開發(fā)票,消費(fèi)的時候才開
小規(guī)模納稅人餐飲店充值5千送5千,每次消費(fèi)按5折收款,內(nèi)賬如何處理
老師請問一般納稅人銷售使用過二手車,增值稅如何繳納,前面繳納過該車的消費(fèi)稅沒有抵過增值稅。是否可以享受簡易征收
老師:小規(guī)模鈉稅人開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)沒有備案,季度超過30萬也是兔增值稅?
老師,如果發(fā)生銷售退回,銷售折讓,發(fā)票如何開具?現(xiàn)在只開紅字發(fā)票就可以了嗎?購買方需要做什么嗎?
老師,請問如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對方備注服務(wù)費(fèi),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
老師您好,老板有ab兩個公司,可以把b公司的廠房租給a公司用嗎?這樣的話就可以按租金交房產(chǎn)稅比自用交的1.2%交的少
老師我家作廢了一張1月份開的526000的發(fā)票當(dāng)時交了29773.52的銷項(xiàng)稅,但是我家8月份給作廢了,8月份也有收入,合計(jì)銷項(xiàng)稅就是-9999.52上期留底是1228.48老師,5月份時候?qū)Ψ浇o我們開的發(fā)票也作廢咯,我們抵扣的金額是9778.76老師這個是不是需要轉(zhuǎn)出,然后我下個月留底的就是1449.24 老師我打字不容易麻煩認(rèn)真讀一下
老師,集團(tuán)下的子公司有未分配利潤,要是轉(zhuǎn)到資本公積需要交個稅嗎
你好 我想知道憑證后面附件是否合規(guī) 我應(yīng)該查詢哪個文件?
老師請問下我們今年交了滯納金會不會影響明年的信用等級?
老師,個體戶五金店沒有進(jìn)項(xiàng)票,可以開銷項(xiàng)普票出去嗎?
老師,25年發(fā)現(xiàn)22年需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。修改的是什么時候的增值稅報表