?同學您好,很高興為您解答,請稍等
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對么?有相關文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標注的差額,在當季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發(fā)票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發(fā)票,還有五萬的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報呢?謝謝老師,
老師,我問下,我們公司不是新成立了一個小規(guī)模嘛,法人和我現(xiàn)在一般納稅人的法人不是同一個人,老板是想通過這個小規(guī)模來開票給我們現(xiàn)在的一般納稅人的,目前還沒開始開票,當時去辦工商稅務銀行開戶是我辦的,銀行開戶通過我私人賬戶和公賬走了個一塊錢的流水,辦事也產生了相應的交通費,就是我的報銷,這個報銷暫時賬上沒存錢還沒報,但是呢?我想到一個問題,工資現(xiàn)在是法人零申報的,具體業(yè)務還沒有,銀行開戶是通過我個人過了個一塊錢,我在我現(xiàn)在一般納稅人這個公司報工資的,我如果在這個小規(guī)模公司正常報銷合理嗎?因為小規(guī)模工資是法人零報的相當于我不屬于這家公司員工
老師好,由于我們存在虛開發(fā)票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進項稅轉出,管理員就讓我們去領那個 稅務通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進項發(fā)票的公司,我們都聯(lián)系不上,現(xiàn)在不知道辦,請老師指條方向 老師,之前問題老師了,有滿意的回復了,現(xiàn)在想加問一下, 到現(xiàn)在我老板還沒處理得,那我很糾結,今天需要申報增值稅嗎?我是等處理好再申報,還是,今天就報,一直不扣款呢?
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結轉成本都是按開票,看合同造價和完工進度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結轉成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實際材料人工先結轉成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結轉成本勞務分包這塊的也要記入進去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導下
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結轉成本都是按開票,看合同造價和完工進度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結轉成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實際材料人工先結轉成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結轉成本勞務分包這塊的也要記入進去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導
稅務系統(tǒng)上的23年二季度的財務報表主營業(yè)務收入少報了99元,稅務局讓我們調整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務報表利潤表主營業(yè)務收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產總額平均值和資產負債表資產平均值不一致,需要修改。我是應該改哪里
財務bp需要涉及稅務風險預測嗎
農業(yè)公司為政府種植農作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調整,是在資產負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產負債表里面出現(xiàn)
房地產預繳不是應該收到預收款的當月就要申報預繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應該次月預繳
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農業(yè)公司為政府種植農作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農村集體經(jīng)濟組織會計制度:村股份經(jīng)濟聯(lián)合社:收到上級撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費用支出.有收入,計入專項應付款還是計入補助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
您好,小規(guī)模納稅人電商企業(yè),7月份已經(jīng)有實際收入且公戶有流水進來,就不能再繼續(xù)零申報了,無論你有沒有開出銷售發(fā)票?,F(xiàn)在你應該立即建賬,從公司成立時開始補建賬務,把7月份的實際收入入賬,即使金額很小也要確認收入并申報。收到的采購發(fā)票(幾千塊)應作為成本費用入賬。從7月份開始進行正常申報,不能零申報。如果你是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬元可以享受免征增值稅優(yōu)惠,但仍然需要正常申報,在申報表中填寫免稅銷售額。比如你7月份收入是5000元,那么申報時應該填寫5000元作為免稅銷售額(5000<300000),而不是零申報。這樣做既能合規(guī)申報,又能享受稅收優(yōu)惠,避免稅務風險
目前新手建賬有點困難,如果本季繼續(xù)零申報,下季再完善賬務,可行不?
?您好,做法不可行,而且會帶來稅務風險。因為你7月份已經(jīng)有實際收入且公戶有流水進來,繼續(xù)零申報屬于虛假申報,一旦被稅務機關發(fā)現(xiàn),可能面臨補稅、罰款甚至影響納稅信用等級。作為新手建賬確實有難度,但你可以先從最簡單的流水賬開始,記錄每一筆收入和支出,然后再逐步完善。電商行業(yè)建賬其實并不復雜,主要是記錄銷售收入、平臺費用、采購成本等基本項目。如果實在有困難,可以考慮請專業(yè)代賬公司協(xié)助,或者購買簡易財務軟件輔助記賬。記住,稅務合規(guī)比賬務完美更重要,即使賬務簡單,也要如實申報實際發(fā)生的收入。
好吧,問了兩個同學,一個說可以零申報,一個說最好做賬報收入,我也蒙了,新手上崗太痛苦了
您好,要按實申報,漏了要補稅交滯納金的
明白了,謝謝老師
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!