?同學您好,很高興為您解答,請稍等
#提問#老師,我們向科技廳申報了一項空調節(jié)能項目,科技廳要求我們把收到的政府撥款做到遞延收益,現在我要支付一筆測試費,是不是直接沖遞延收益,遞延收益后面都要花費出去,是不是不涉及到遞延所得稅資產,也就不需要交稅
老師,答案中遞延資產期末余額為什么要+資料5的100呢? 遞延所得稅=遞延負債-遞延資產嗎?為什么答案是遞延資產減遞延負債?還有這個遞延負債的期末余額怎么就起初33/25%*15?這里不明白,老師能不能一步步的列每個分錄給我看看
老師,想問下資產負債表日后調整事項,有關減值。書上補提了分錄以后,還寫了對遞延所得稅的影響。 20年真題,這與減值有關,補提分錄后,沒有寫對遞延的影響。不懂為什么。請老師講解下
以前年度的應收賬款預計無法收回,所以在2019年計提了壞賬準備同時計提了遞延所得稅資產,現在確定不能收回,請問需要做哪些分錄,并列示一下分錄
老師,我想問你一下,這個為什么需要調整遞延所得稅呀,這個不是期后事項,他壓根兒就不需要調整以前年度損益,然后只需要轉回就可以了,那為啥還要調遞延所得稅資產啊
老師 公司名下沒車 但是員工出差開自己的車 然后開進來的加油票能不能計入費用?
區(qū)別幾種基金類型的比例是多少
銀行存款實際發(fā)放工資74401(已減掉個稅21.15),企業(yè)承擔社保23934.72,個人承擔社保9889.77,個稅21.15,計提工資計提社保計提個稅,發(fā)放工資,繳納社保,繳納個稅的分錄應該怎么寫呢?計提寫一個分錄,繳納寫一個分錄。麻煩老師幫忙過細看好了幫忙寫下,謝謝老師!
公司投資了一家票務,但轉賬的時候寫的借款,有利息分紅,對方要讓開發(fā)票,要開什么類目了
公司中會計漏報印花稅,造成滯納金,財務經理或財務總簽有權讓會計自己賠嗎,還是要跟總經理匯報后總經理同意?
老師,數電系統(tǒng),也可以開具紙質發(fā)票嗎?
老師,請問一下,外購的產品,無償贈送給客戶應該怎么做賬了
老師,中級考試中,乘號可以用*嗎?我都用的*,計算機上那個插入符號好難用
老師好,餐飲業(yè)服務員工資用靈活用工一天不超過4小時簽訂合同可以不交社保嗎
老師,我們有筆業(yè)務,客戶收到貨物后因為運輸中損壞,扣除部分尾款。這樣收匯金額和比報關單金額少,能申請退稅嗎?
您好,補提壞賬準備:借:以前年度損益調整30 貸:壞賬準備30 調整遞延所得稅資產:借:遞延所得稅資產7.5 貸:以前年度損益調整7.5 結轉未分配利潤:借:利潤分配22.5 貸:以前年度損益調整22.
以前24年計提40萬確認的遞資10萬不用管嗎老師?他問對24年報表調整的有
?您好,24年計提40萬壞賬時確認了10萬遞延所得稅資產(40萬×25%),現在25年破產清算要補提壞賬到70萬(100萬×30%),所以遞延所得稅資產要補到17.5萬(70萬×25%),比原來多7.5萬。分錄就是:借以前年度損益調整30萬(補提壞賬70-40=30萬),貸壞賬準備30萬;借遞延所得稅資產7.5萬(17.5-10=7.5萬),貸以前年度損益調整7.5萬;最后借利潤分配22.5萬(30-7.5=22.5萬),貸以前年度損益調整22.5萬。24年報表要調增壞賬準備30萬、調增遞延所得稅資產7.5萬、調減未分配利潤22.5萬。
C應該說的留存收益吧。借方22.5表示減少22.5萬,老師破產清算不用沖平以前的應收賬款嘛?
每次遇到壞賬的題目都搞不清楚,去年所得稅科目貸方余額10萬,今年補提折舊后所得稅費用余額不是7.5萬嗎,為啥不是調減所得稅2.5萬呢?
?您好,24年已計提壞賬40萬,確認遞延所得稅資產10萬(40萬×25%)。? 25年破產清算,補提壞賬至70萬(100萬×30%),需補提30萬壞賬準備(70萬-40萬)。? 遞延所得稅資產需調整至17.5萬(70萬×25%),比原來多7.5萬(17.5萬-10萬)。? 補提壞賬:借 ?以前年度損益調整30萬?,貸 ?壞賬準備30萬? 調整遞延所得稅:借 ?遞延所得稅資產7.5萬?,貸 ?以前年度損益調整7.5萬? 結轉未分配利潤:借 ?利潤分配22.5萬?(30萬-7.5萬),貸 ?以前年度損益調整22.5萬? 24年報表調整:?壞賬準備 ?%2B30萬? ?遞延所得稅資產 ?%2B7.5萬? ?未分配利潤 ?-22.5萬? 破產清算后,壞賬準備按可收回比例調整(30%),遞延所得稅資產同步調整。 遞延所得稅資產不是直接沖減,而是按新壞賬金額重新計算。 最終影響未分配利潤22.5萬(補提壞賬30萬 - 遞延所得稅調整7.5萬)。
老師這個題就記住補提壞賬就是減少了所得稅費用吧?
是不是補提壞賬不要沖銷以前的遞延所得稅資產。我平時做的那個題是雙方結清了債權債務,把以前的遞延所得稅資產沖平了
老師這個資料3分錄就是吧以前的遞資3萬沖平了,還有應收20萬也沖平了。這2題目啥區(qū)別呢,一個沖了。一個又沒沖
?您好,不是。?補提壞賬會減少?當期利潤?,從而?減少應納稅所得額?,最終?少交所得稅?(7.5萬)。但會計上,這筆少交的稅是通過?遞延所得稅資產?(未來抵稅)體現的,而不是直接減少?當期所得稅費用?。 ?補提壞賬確實能減少未來要交的稅(遞延所得稅資產增加)。??但不會直接減少當期所得稅費用。?