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老是,對方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項稅我也抵扣了,但是8月份的時候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄

2025-09-05 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-05 16:01

同學(xué),你好
作廢就是開紅字發(fā)票,把之前藍(lán)字發(fā)票的分錄,做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)。
再根據(jù)發(fā)票重新做分錄

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快賬用戶4774 追問 2025-09-05 16:14

老師進(jìn)項稅額這也不用動么

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快賬用戶4774 追問 2025-09-05 16:15

不用做轉(zhuǎn)出分錄么

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齊紅老師 解答 2025-09-05 17:06

同學(xué),你好 不用,紅字發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄就行

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去發(fā)票真?zhèn)卫锩娌橐幌碌摹?/div>
2022-09-23
你好。把原來的分錄紅沖,報表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 再按發(fā)票做賬。
2021-02-08
你好,八月份借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 這個八月份你給對方開了紅字信息表的嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 然后九月份借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
2022-10-24
你好,只需要給對方正確的,其他的都是你自己留存。
2021-05-25
同學(xué)你好 那你直接不做,只做后開的這個藍(lán)字發(fā)票
2021-08-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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