您好,這個不用退貨,開錯了,還要重開的吧
老師,我問一下,現(xiàn)在我們要開發(fā)票出去,庫存商品的發(fā)票我們還沒有收到,對方也還沒有開出來,我們開出去的庫存商品型號在當(dāng)月做收入下庫存就沒得對應(yīng)的庫存商品下賬,這樣開出去是不合理的,又沒辦法,老板要收款
老師,我公司外購的庫存商品,已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),請問要不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
你好我這邊是已經(jīng)抵扣的票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后我這筆之前已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本了,除了做借應(yīng)付賬款,貸方進(jìn)轉(zhuǎn)出,貸方庫存商品,然后成本也需要轉(zhuǎn)出,借商品,貸方主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,你好,一個產(chǎn)品已經(jīng)銷售出庫了結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后來倉庫發(fā)現(xiàn)少出了原料,這個月出了,然后我這邊就只能算少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,分錄是不是這樣 借,庫存商品 貸,原材料 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品
老師您好,我們單位做賬是erp和金額,有個問題我沒想明白咨詢下,erp庫存金額是實(shí)際庫存的金額,金蝶庫存商品金額是按發(fā)票做的結(jié)出的余額,我們總部領(lǐng)導(dǎo)說做賬應(yīng)該讓金蝶庫存商品金額=erp庫存金額+金蝶發(fā)出存貨的金額,我怎么也想不明白,金蝶庫存商品金額不應(yīng)該包含發(fā)出商品金額啊,發(fā)出商品金額不是已經(jīng)從庫存商品轉(zhuǎn)過去的啊,求老師解釋,謝謝。
老師去 開了票 公戶來款 需要算票點(diǎn)嗎 開了票 有拿貨跟沒拿貨都要算票點(diǎn)嗎
個人找稅務(wù)局代開租一輛貨車的發(fā)票,是開幾個點(diǎn),普票的稅點(diǎn)
技術(shù)服務(wù)合同交不交印花稅
老師公司繳納的工會經(jīng)費(fèi)做什么科目?
老師計(jì)提這么寫對嗎,下面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出成進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,收到一張物管費(fèi)發(fā)票期間是(2025.8月—2025.9月)怎么做賬?
老師,我用的金蝶專業(yè)板我有個3月份的憑證,收到票據(jù)以前輸了其他貨幣資金,前些天改了應(yīng)收票據(jù)了,為啥我看科目余額表怎沒改過來呢
老師公司購買的辦公樓500萬以下 可以一次性折舊掉嗎
老師你好,我兒子的學(xué)費(fèi)用公司賬戶交錢可以開發(fā)票回來抵扣嗎?
老是,對方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師是做賬,是不是需要紅沖
是的,把前面的分錄紅沖就可以