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老師您好,我們公司23.3月有張抵扣過的發(fā)票稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,更正申報(bào)后產(chǎn)生了510的稅費(fèi)在8月繳納,請問這個(gè)會計(jì)憑證是怎么做的?

2025-09-05 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-05 10:25

同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整 510
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510
貸:銀行存款510

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快賬用戶9918 追問 2025-09-05 10:29

明白了謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-09-05 10:30

不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!

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同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整 510
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510
貸:銀行存款510
2025-09-05
填寫在增值稅表2的進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出其他里就行。
2023-08-15
先更正21年的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再重新匯算
2022-12-23
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
同學(xué)你好,確實(shí)是這樣的 你10月份沒認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的話,那么就只能按照銷項(xiàng)稅額繳稅了,稅負(fù)率會很高 稅務(wù)局要求你們調(diào)整到10月申報(bào),那說明增值稅納稅義務(wù)確實(shí)發(fā)生在10月了,是你們疏忽漏報(bào)了,這已經(jīng)沒辦法了,以后月份控制一下稅負(fù)率把,進(jìn)項(xiàng)票可以多認(rèn)證一些。
2021-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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