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員工給自己車加油,開(kāi)來(lái)了帶公司專票的發(fā)票,是因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)需要 ,真實(shí)業(yè)務(wù) 問(wèn)題一:可以報(bào)銷嗎可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎如果是普票尼 問(wèn)題二:可以做費(fèi)用發(fā)票嗎? 問(wèn)題三:這種情況應(yīng)該怎么辦?公司如果處理最好!

2025-09-04 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-04 11:41

你好,1,如果公司沒(méi)有租賃這個(gè)車,不能入賬,不能抵扣。 2,如果你一定要入賬,當(dāng)做是給他的補(bǔ)貼,計(jì)入工資交個(gè)稅。

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快賬用戶3861 追問(wèn) 2025-09-04 12:01

交通費(fèi)中 ?因公出差客車票沒(méi)法注明旅客信息怎么辦 ,實(shí)際工作中怎么操作

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齊紅老師 解答 2025-09-04 12:02

你好,這個(gè)就不抵扣就好了。

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1.銷售產(chǎn)品時(shí)允許開(kāi)普通發(fā)票還是專用發(fā)票? 種植水稻的自產(chǎn)自銷業(yè)務(wù),在銷售產(chǎn)品時(shí),既可以開(kāi)具普通發(fā)票,也可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,這取決于您的客戶(購(gòu)買方)是否需要增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣。 2.?必須開(kāi)普通發(fā)票嗎? 不是必須開(kāi)普通發(fā)票。如果您的客戶(購(gòu)買方)是一般納稅人且需要增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣,那么您可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。如果購(gòu)買方是小規(guī)模納稅人或個(gè)人消費(fèi)者,或者不需要進(jìn)行抵扣,那么開(kāi)具普通發(fā)票即可。 3.?對(duì)方可以抵扣嗎? 如果購(gòu)買方是一般納稅人,并且您開(kāi)具的是增值稅專用發(fā)票,那么購(gòu)買方是可以使用這張發(fā)票進(jìn)行增值稅抵扣的。但是,如果購(gòu)買方是小規(guī)模納稅人或個(gè)人消費(fèi)者,或者您開(kāi)具的是普通發(fā)票,那么購(gòu)買方無(wú)法進(jìn)行增值稅抵扣。 第二個(gè)問(wèn)題: 如果一部分農(nóng)產(chǎn)品送人了或者給公司員工發(fā)福利了,這部分的賬務(wù)處理通常如下: 1.送給人的農(nóng)產(chǎn)品 這部分農(nóng)產(chǎn)品在會(huì)計(jì)上通常被視為“捐贈(zèng)”或“非銷售性支出”。您需要在會(huì)計(jì)賬簿中記錄這一支出,并相應(yīng)減少庫(kù)存商品的數(shù)量和金額。具體的會(huì)計(jì)分錄可能如下: 借:營(yíng)業(yè)外支出(或其他相關(guān)科目,根據(jù)公司的會(huì)計(jì)科目設(shè)置) 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(如果捐贈(zèng)的農(nóng)產(chǎn)品需要繳納增值稅銷項(xiàng)稅額) 2.?給員工發(fā)福利的農(nóng)產(chǎn)品 這部分農(nóng)產(chǎn)品在會(huì)計(jì)上通常被視為“員工福利支出”。您需要記錄這一支出,并從庫(kù)存商品中減少相應(yīng)的數(shù)量和金額。同時(shí),您還需要將這部分支出計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目。具體的會(huì)計(jì)分錄可能如下: 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(如果發(fā)放的農(nóng)產(chǎn)品需要繳納增值稅銷項(xiàng)稅額)
2024-05-24
你好!可以的 1.可以采用實(shí)報(bào)實(shí)銷的形式的
2022-08-19
專票可以抵扣的 是的可以 以后有收入的可以抵扣
2023-05-04
1.日常消費(fèi)是計(jì)入費(fèi)用科目 成本是收入對(duì)應(yīng)的支出,并不是所有的費(fèi)用也都計(jì)入成本
2024-02-07
你好;? ?那你開(kāi)展業(yè)務(wù)就得 考慮? ? 找上家能開(kāi)? 進(jìn)項(xiàng)稅專票的? 公司來(lái)做賬的; 不然 你到時(shí)沒(méi)法合理抵扣的; 造成你增值稅和企業(yè)所得稅多繳納的??
2022-03-08
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