您好,如果系統(tǒng)監(jiān)控到有問(wèn)題稅務(wù)局就會(huì)要求寫(xiě),沒(méi)有監(jiān)控到就沒(méi)事
親們 問(wèn)下現(xiàn)在申報(bào)8月份增值稅 發(fā)現(xiàn)8月份發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了要紅沖 這個(gè)紅沖的稅款是沖在9月少交稅還是8月呢
9月份開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,是一般納稅人,當(dāng)時(shí)交了增值稅和附加,稅金12月已經(jīng)退回了,12月是0申報(bào),這張主表對(duì)嗎?25欄,32欄還有數(shù)據(jù)
老師,我們2022年9月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票稅率是3% 10月份申報(bào)的時(shí)候,也交稅了,但在2023年6月份把這張3%稅率的發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問(wèn)下我怎么填寫(xiě),增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,下圖是第二季度開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細(xì)
公司是一般納稅人,7月份開(kāi)錯(cuò)票了,9月份紅沖,同時(shí)9月份沒(méi)發(fā)生其他業(yè)務(wù),就一張紅沖票,報(bào)稅時(shí)還退增值稅嗎?
老師你好 9月報(bào)稅8月稅的時(shí)候重復(fù)報(bào)了一張發(fā)票稅款,當(dāng)時(shí)已扣,9之后9月將這張發(fā)票做了沖紅,這筆稅款抵9月份的增值稅 那我現(xiàn)在該如何做賬呢
老師你好,一般納稅人公司可以收小規(guī)模納稅人專(zhuān)票稅率1%的發(fā)票嗎
老師是不是計(jì)提的盈余公積的未分配利潤(rùn)期末余額=未分配利潤(rùn)的期初余額+凈利潤(rùn)+(盈余公積期末-盈余公積期初)
老師好,公司買(mǎi)的抽紙巾給大家用,用作辦公費(fèi)還是福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票可以抵扣嗎?
公司購(gòu)買(mǎi)酒用于招待客戶(hù)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?
小規(guī)模寵物店銷(xiāo)售寵物貓開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么內(nèi)容
老師好,企業(yè)繳納的殘保金記入什么科目
請(qǐng)問(wèn),出差拜訪國(guó)外客戶(hù)送的禮品可以稅前扣除嗎?要報(bào)個(gè)人所得稅嗎?怎么申報(bào)?
未分配利潤(rùn)期末減期初等于凈利潤(rùn),但是計(jì)提了盈余公積要減出來(lái),,老師這句話是什么意思
老師 我接到稅務(wù)局電話說(shuō)的2023年申報(bào)的殘保金跟所得稅上面人數(shù)不一致。我看了下所得稅申報(bào)的時(shí)候人數(shù)填錯(cuò)了,我更正了,殘保金跟所得稅的人數(shù)現(xiàn)在都是25人,稅務(wù)局讓我?guī)е鴤€(gè)稅申報(bào)的明細(xì)到他那兒去,個(gè)稅全年申報(bào)的人數(shù)是381人/12=31.75人 請(qǐng)問(wèn)一下 這樣要交殘保金嗎
老師,麻煩問(wèn)一下,我們公司是商貿(mào)公司,然后我們銷(xiāo)售肉蛋蔬菜,在商品流通環(huán)節(jié)是不是應(yīng)該是免稅的?