意思是計提了盈余公積,那個公式就不等了,
提取盈余公積后未分配利潤不就減少了嘛,如果不計提不是正好利潤表的凈利潤就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減期初,這中間計提之后還怎么保持利潤表的凈利潤就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減期初,計提盈余公積后未分配出去的情況。
凈利潤等于未分配利潤期末減期初,計提盈余公積過
凈利潤等于 年末未分配利潤期末減盈余公積,為什么要減去?
利潤表的凈利潤等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初,但是如果計提了盈余公積,那么是不是利潤表的凈利潤就等于資產(chǎn)負(fù)債表的(盈余公積+未分配利潤)期末-期初
初未分配利潤+本期凈利潤等于本期未分配利潤+本期計提的盈余公積(本期計提的盈余公積),請問老師,為何資產(chǎn)負(fù)債表計算出來不相等,有這么大的差額
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工資里面包含話費,員工需要開具發(fā)票,公司才會吧這部分話費合并在工資里,話費開具是開個人還是公司抬頭
老師您好,我是今年考過的初級,學(xué)歷專升本,年齡27歲,沒有相關(guān)工作經(jīng)驗,目前看招聘都是要有相關(guān)經(jīng)驗的,我就報了宏偉老師的財稅課程,跟著學(xué)習(xí)一下,我想問一下老師關(guān)于職業(yè)規(guī)劃的問題~~
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老師如果是計提了盈余公積應(yīng)該怎么算
加計提的盈余公積才相等
老師是不是計提的盈余公積的未分配利潤期末余額=未分配利潤的期初余額+凈利潤+(盈余公積期末-盈余公積期初)
是的,就是那樣子計算
好的謝謝老師
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