確認進項稅轉(zhuǎn)出:借 “原材料 / 管理費用等(發(fā)票對應(yīng)科目)”,貸 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”; 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”,貸 “應(yīng)交稅費 - 未交增值稅”; 繳納稅款:借 “應(yīng)交稅費 - 未交增值稅”,貸 “銀行存款”。 后續(xù)找回發(fā)票,可紅字沖銷原轉(zhuǎn)出分錄并重新確認可抵扣進項稅,已繳稅款可申請退稅或抵繳下期。
老師 我公司有張進項發(fā)票,供應(yīng)商失聯(lián)了,稅務(wù)局叫我們做了進項轉(zhuǎn)出,但是成本還是可以照常列支,這個進項轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄?沖應(yīng)付賬款-供應(yīng)商還是做營業(yè)外支出?
老師好!物流公司2019年10月有張進項發(fā)票是代理運費,現(xiàn)在稅務(wù)局說因為對方失聯(lián),那張我們要做進項轉(zhuǎn)出。這個月申報稅已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出補稅了,那么會計分錄怎么做呢?
老師,進項發(fā)票失聯(lián),要做進項稅額轉(zhuǎn)出,還有之前入的庫存商品,成本也要轉(zhuǎn)出,這個相關(guān)賬務(wù)處理怎么做
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進項發(fā)票,我申報時進項轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務(wù)局說客戶申請的紅字信息表有誤,無需做進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請退稅并到賬,那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
老師,我們公司23年9月的一張發(fā)票進項轉(zhuǎn)出做錯月份,稅務(wù)局上?讓重新更正申報,重新繳納的增值稅及附加稅如何做賬務(wù)處理?以前繳納過的增值稅及附加稅做了退稅已經(jīng)退回來了,這個怎么做賬務(wù)處理?
老師你好,一般納稅人公司可以收小規(guī)模納稅人專票稅率1%的發(fā)票嗎
老師是不是計提的盈余公積的未分配利潤期末余額=未分配利潤的期初余額+凈利潤+(盈余公積期末-盈余公積期初)
老師好,公司買的抽紙巾給大家用,用作辦公費還是福利費,進項專票可以抵扣嗎?
公司購買酒用于招待客戶取得的進項發(fā)票可以抵扣嗎?
小規(guī)模寵物店銷售寵物貓開發(fā)票開什么內(nèi)容
老師好,企業(yè)繳納的殘保金記入什么科目
請問,出差拜訪國外客戶送的禮品可以稅前扣除嗎?要報個人所得稅嗎?怎么申報?
未分配利潤期末減期初等于凈利潤,但是計提了盈余公積要減出來,,老師這句話是什么意思
老師 我接到稅務(wù)局電話說的2023年申報的殘保金跟所得稅上面人數(shù)不一致。我看了下所得稅申報的時候人數(shù)填錯了,我更正了,殘保金跟所得稅的人數(shù)現(xiàn)在都是25人,稅務(wù)局讓我?guī)е鴤€稅申報的明細到他那兒去,個稅全年申報的人數(shù)是381人/12=31.75人 請問一下 這樣要交殘保金嗎
老師,麻煩問一下,我們公司是商貿(mào)公司,然后我們銷售肉蛋蔬菜,在商品流通環(huán)節(jié)是不是應(yīng)該是免稅的?
找不回發(fā)票,稅務(wù)局認定我們是接受虛開,進項稅轉(zhuǎn)出還要調(diào)增所得稅,怎么賬務(wù)處理
那你直接進項轉(zhuǎn)出到費用等科目 然后匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增
稅務(wù)局不同意,發(fā)票是22年的,稅務(wù)局讓調(diào)整22年的所得稅
那你就只能按他們要求來操作了 反結(jié)賬回去 然后更正申報表