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Q

老師,有一筆應收賬款期初沒有入上,現(xiàn)在這個月收回了兩筆,怎么做賬?

2025-09-02 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-02 15:15

借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入,這樣做吧,一般是這樣調平的

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快賬用戶7331 追問 2025-09-02 15:28

那利潤也會增加了吧

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齊紅老師 解答 2025-09-02 15:29

是的,因為你前面沒有錄期初,所以這樣調下會好些

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快賬用戶7331 追問 2025-09-02 15:36

數(shù)額比較大,700萬

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快賬用戶7331 追問 2025-09-02 15:37

數(shù)額太大吧

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快賬用戶7331 追問 2025-09-02 15:38

利潤一下多幾百萬,可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-02 15:39

不是吧,這么多呀,這種建議你重做賬套,太多了

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快賬用戶7331 追問 2025-09-02 15:46

怎么重做賬套?是改期初數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-02 15:46

是的,把這個期初錄上,你才好沖賬

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快賬用戶7331 追問 2025-09-02 15:52

還有一個問題,之前庫存商品都是入的銷售價,從這個月開始入成本價,有一個差額,這個需要怎么調下賬?

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齊紅老師 解答 2025-09-02 15:54

你前面結轉也是按銷售價結轉的嗎?

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快賬用戶7331 追問 2025-09-02 16:27

不是,是按當月使用的原材料,工人工資,水電費,轉入的庫存商品

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齊紅老師 解答 2025-09-02 16:32

沖庫存商品,把這個沖掉,這種相當于是多入賬了

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借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入,這樣做吧,一般是這樣調平的
2025-09-02
是借方余額嘛,借應收賬款,貸利潤分配未分配。
2023-07-05
你好,那就把收入的分錄補上就行了,然后正常繳納稅款。
2023-08-08
你好,公司期初建賬的時候有一筆應收賬款沒有錄,需要把指的分錄補上,然后做收款分錄?
2021-03-09
你好 之前沒有做收入嗎?
2021-04-27
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