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一張4月份開的專票費用發(fā)票,實際5月份對公支付,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票5月份沒有做到賬,現(xiàn)在要怎么處理,是反結賬倒回5月補做還是放在這個月做8月份的賬里面去呢?

2025-09-02 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-02 10:36

同學,你好
反結賬倒回5月補做

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快賬用戶9244 追問 2025-09-02 10:41

但這筆費用以往都是計入制造費用—機物料消耗,倒回5月做賬,成本賬也要改,要改好多

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齊紅老師 解答 2025-09-02 10:42

同學,你好
如果你覺得麻煩,那就做到8月份,做更正分錄

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快賬用戶9244 追問 2025-09-02 10:47

更正分錄?不是很理解

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齊紅老師 解答 2025-09-02 10:49

同學,你好
就是把5月份是的漏做的分錄,在8月份補做

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同學,你好
反結賬倒回5月補做
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你好 對方可以做到四月份
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