預(yù)付卡不征稅的可以入賬
可以計入業(yè)務(wù)招待費,限額扣除
你好,公司中秋買來維護(hù)客戶關(guān)系的預(yù)售卡可以做業(yè)務(wù)招待費嗎?能稅前扣除嗎?
招待客戶旅游的費用,計入業(yè)務(wù)招待費嗎?可以稅前扣除嗎?
老師,公司購買了一張預(yù)付卡——京東E卡,稅率是不征稅,這個如果給客戶或員工福利,可以企業(yè)所得稅前扣除嗎,招待費如果在扣除范圍內(nèi)
企業(yè)購預(yù)付卡送客戶收到的不增稅普票,可以直接入業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師 業(yè)務(wù)招待費是收入的5%可以稅前扣除嗎
老師,甲換入固定資產(chǎn)的價值為什么是72,而不是 72+5
老師,個稅怎么減員呢???
老師上個月未交增值稅是貸方-5000,那我這個月的進(jìn)項應(yīng)不應(yīng)該加上
@?老師我是今年3月份暫估的材料款,這個月款已經(jīng)付完了,但是發(fā)票還沒有全部到齊,不牽涉到跨年的問題應(yīng)該怎么沖之前的暫估,發(fā)票到了該怎么做體現(xiàn)和對方的往來?3月做的暫估是借:主營業(yè)務(wù)成本-材料銷售成本100萬,貸:應(yīng)付賬款-材料款-暫估100萬?
老師,就是我們3季度景點給我們打款是29萬,我做分錄是借銀存29萬,貸主營業(yè)務(wù)收入29萬/1.01,應(yīng)交稅費 稅應(yīng)交增值稅29/1.01x0.01對嗎?@董孝彬老師
老師好,自然人申請代開發(fā)票,不知是否已提交,請問在哪查詢
開發(fā)票只有全稱,沒有納稅人識別號可以入賬抵稅嗎?
成品進(jìn)銷存:7月已知條件生產(chǎn)入庫成品數(shù)量和成本金額,出庫已知數(shù)量但不知道單價和金額,結(jié)余知道數(shù)量但不知道單價和金額,期初數(shù)量和金額單價都不知道,那可以用反推法,反推出6月結(jié)余數(shù)量,可以用入庫單價代替期初單價嗎?因為是第一個月核算成本,庫存是不準(zhǔn)的。
老師,一般什么情況下,或者什么行業(yè),給人員發(fā)工資或結(jié)算費用,需要對方發(fā)身份證正反面作為原始憑證呢、比如施工項目的需要到嗎?
不買社保,可以在工戶發(fā)工資嗎?員工也沒有在別的地方買社保
老師,涉及視同銷售,交增值稅嗎
不涉及視同銷售,不交增值稅
給客戶,需要繳個稅嗎
給客戶,不需要繳個稅