根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒(méi)有交過(guò)增值稅、分錄都是銷(xiāo)售時(shí)候做銷(xiāo)項(xiàng)、購(gòu)進(jìn)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,老師現(xiàn)在這個(gè)月需要繳納增值稅、怎么做結(jié)轉(zhuǎn)謝謝
老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒(méi)有交過(guò)增值稅、分錄都是銷(xiāo)售時(shí)候做銷(xiāo)項(xiàng)、購(gòu)進(jìn)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng),老師現(xiàn)在這個(gè)月需要繳納增值稅、怎么做結(jié)轉(zhuǎn)謝謝
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))、進(jìn)項(xiàng)都有余額,實(shí)際是已經(jīng)繳納了稅費(fèi),原因出現(xiàn)了少做一步月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,沒(méi)有把銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出全部轉(zhuǎn)到未見(jiàn)增值稅,每月直接做的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,F(xiàn)在想把銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)無(wú)余額,我不知道怎么調(diào)整
老師,您好,公司每個(gè)月的增值稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),幾年了,現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理, 以前做賬都是登記每個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),然后月底做一筆借:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸:應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅 繳費(fèi)的時(shí)候借:應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在 進(jìn)項(xiàng)稅額科目12000 銷(xiāo)項(xiàng)科目 20000 應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 8000 我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎樣做分錄,把之前的結(jié)轉(zhuǎn)出去
老師您好,我之前收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒(méi)有做價(jià)稅分離,然后做繳納增值稅的分錄也沒(méi)有當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在補(bǔ)著全部都把價(jià)稅分離做上了,想請(qǐng)教您我現(xiàn)在把增值稅需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)合適呢
供應(yīng)鏈管理有限公司和以前的貿(mào)易公司有什么不同?
老師您好,公司購(gòu)買(mǎi)法人個(gè)人名下的一輛車(chē),對(duì)于雙方需要繳稅嗎
@樸老師,我想問(wèn)下我們?cè)僭谏陥?bào)項(xiàng)目,需要填寫(xiě)A產(chǎn)品的年收入和年利潤(rùn)以及年度納稅額,我們除了銷(xiāo)售這個(gè)A產(chǎn)品還有其他的服務(wù)和建筑服務(wù),請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在單獨(dú)問(wèn)這個(gè)A產(chǎn)品的話怎么入手?
工地臨時(shí)工可以小額零星收款嗎,需要申報(bào)個(gè)稅嗎 按照什么申報(bào)個(gè)稅,怎么申報(bào)
建筑勞務(wù)公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,勞務(wù)費(fèi)應(yīng)記錄什么科目
股權(quán)轉(zhuǎn)賬,投了100萬(wàn),退回100萬(wàn),賬上有盈利,這種需要交個(gè)稅嗎,個(gè)稅以什么為依據(jù)繳納?
老師,同事開(kāi)具的購(gòu)買(mǎi)鞋子之類(lèi)的專票可以抵扣嗎?公司是一般納稅人
老師,合伙企業(yè)是一家公司的股東,合伙企業(yè)收到分紅款50萬(wàn),合伙企業(yè)的合伙人是自然人,如果合伙企業(yè)的老板決定先只分20萬(wàn)給合伙人,那我們申報(bào)分紅個(gè)稅是按50申報(bào)還是按20萬(wàn)申報(bào)
老師合作辦學(xué)可以開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
我們公司,公積金單位部分,要我們自己的應(yīng)發(fā)工資里扣回公司。(例如,應(yīng)發(fā)工資1萬(wàn),單位部分社保1000,申報(bào)個(gè)稅時(shí),我們是記1萬(wàn)還是9000好,若記9000,就可以少交個(gè)稅,)
好的,感謝老師,今年的全部都按合適的做了,然后我現(xiàn)在要更正的是以前年度的未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù),就是我從2022年到2024年的增值稅我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),就只是每個(gè)月做繳納分錄,沒(méi)有通過(guò)未交增值稅
需要規(guī)范操作,是留底就不結(jié)轉(zhuǎn)
沒(méi)有留底,那我需要按年在分開(kāi)做還是整體把這3年的做到一筆分錄上,
最好是分3筆做,每年都弄個(gè)需要價(jià)稅分離的明細(xì)