您好,現(xiàn)在直接紅沖就可以
老師想問一下,紅沖跟作廢有點(diǎn)模糊,是不是當(dāng)月的發(fā)票開了,暫時(shí)不想給對(duì)方,因?yàn)閷?duì)方還沒有錢給,就可以先作廢,如果說過月了就紅沖
老師我們是銷售方上個(gè)月給購(gòu)買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認(rèn)單,我以為雙方都可以發(fā)起確認(rèn)單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認(rèn)單可以72小時(shí)候沒開具可以作廢不
老師我們是銷售方上個(gè)月給購(gòu)買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認(rèn)單,我以為雙方都可以發(fā)起確認(rèn)單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認(rèn)單可以72小時(shí)候沒開具可以作廢不
老師我們是銷售方上個(gè)月給購(gòu)買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認(rèn)單,我以為雙方都可以發(fā)起確認(rèn)單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認(rèn)單可以72小時(shí)候沒開具可以作廢不
老師,我們是購(gòu)買方,現(xiàn)在對(duì)方要要紅沖發(fā)票 我們已經(jīng)認(rèn)證了 是不是對(duì)方開紅字信息表 我們這邊點(diǎn)擊確認(rèn)就行 他們就可以開紅字了
您好~想咨詢下:有限責(zé)任公司的股東未實(shí)繳,企業(yè)當(dāng)年產(chǎn)生利潤(rùn),可以分紅給股東嗎?還是必須先實(shí)繳出資?
一般納稅人能開一個(gè)點(diǎn)的票嗎
老師,建筑業(yè)施工企業(yè)的一般納稅人,會(huì)有簡(jiǎn)易繳納增值稅,會(huì)預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,會(huì)有一般計(jì)稅方法的正常交稅。您可以幫我寫一下計(jì)提,繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄嗎
如果對(duì)方8月紅沖的發(fā)票,我們6月勾選抵扣了,9月申報(bào)的時(shí)候,這張紅字會(huì)自動(dòng)到申報(bào)表里嗎
普票專票換算方法是什么
怎么讓用函數(shù)套出來的數(shù)據(jù)完全沒有小數(shù)點(diǎn)
老師新賬套里面輸入本年累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù) 應(yīng)該輸入那個(gè)余額
老師,建筑企業(yè)收到工抵房,在企業(yè)所得稅上是否使用遞延5年納稅的政策啊
我覺得這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)答案是錯(cuò)的,是不是錯(cuò)了? 這是會(huì)計(jì)學(xué)堂500題
你好 老師 請(qǐng)問答案分錄里面為什么沒有增值稅的分錄 我添加了增值稅的分錄正常情況會(huì)沒分嗎
老師紅沖了但顯示需要確認(rèn)是什么意思
對(duì)方是不是把這個(gè)發(fā)票認(rèn)證抵扣了
老師要是抵扣怎么辦
對(duì)方開紅字息表,你們紅沖就可以
老師我這邊開的是個(gè)體的普票對(duì)方認(rèn)證抵扣了,那我紅沖提交了,只是顯示要確認(rèn),下一步我要怎么辦
這種你直接紅沖就可以了,不用干 嘛
老師正常紅沖對(duì)方?jīng)]有確認(rèn)的話提交之后就紅沖掉了對(duì)吧
老師是我要找對(duì)方開紅字息表之后才能紅沖嗎
因?yàn)槭瞧掌保阒苯蛹t沖就可以
老師要是專票紅沖是要對(duì)方確認(rèn)之后才能紅沖嗎?
如果對(duì)方認(rèn)證了,要對(duì)方開紅字信息表,才可以
老師對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證我直接就可以紅沖嗎
是的,沒有認(rèn)證直接紅沖就可以
老師顯示對(duì)方確認(rèn)就是要對(duì)方開紅字信息表
那就是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了