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就是我我公司供應(yīng)商應(yīng)質(zhì)量原因,扣了他貨款中的5000元,來補(bǔ)貼我公司人工費(fèi),這種我怎么做賬啊,只給了我這個

就是我我公司供應(yīng)商應(yīng)質(zhì)量原因,扣了他貨款中的5000元,來補(bǔ)貼我公司人工費(fèi),這種我怎么做賬啊,只給了我這個
2025-08-28 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-28 11:48

借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

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快賬用戶3262 追問 2025-08-28 11:49

這種個稅不要報(bào)吧,都不是個人

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快賬用戶3262 追問 2025-08-28 11:50

那下一步分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-28 11:50

那么直接扣下不給就行

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快賬用戶3262 追問 2025-08-28 11:55

就是直接扣是對的,我們不是把扣下來的錢放到應(yīng)付職工薪酬-工資嘛,后面我要把這個轉(zhuǎn)到損益類,轉(zhuǎn)哪個科目可以。

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齊紅老師 解答 2025-08-28 11:56

不體現(xiàn)在工資,就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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同學(xué)你好 沖減以前購買貨物的成本 沖減應(yīng)付賬款
2020-10-27
不是這樣處理的,是對方給你開紅字發(fā)票,而不是說你給對方開發(fā)票。
2023-01-14
你好,當(dāng)時打重復(fù)了應(yīng)付賬款應(yīng)該有付出吧。沖回應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)差額計(jì)入營業(yè)外支出。
2021-08-02
對方有給你開發(fā)票嗎?如果沒有開發(fā)票的話,放到營業(yè)外支出里面。
2021-08-02
你好 ;? ?那對方要求你們開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎???
2021-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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