你好這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的
老師,您好。我公司是采用簡易征收的房地產(chǎn)企業(yè),開發(fā)不動(dòng)產(chǎn)是按老項(xiàng)目來核算增值稅的。最近用借來的資金又出借給了第三方,并收取了資金占用費(fèi)(不高于金融行業(yè)利率),請(qǐng)問可以抵扣我從金融機(jī)構(gòu)貸款去的發(fā)票的同金額進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,對(duì)方5.4號(hào)抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號(hào)業(yè)務(wù)終止了,5.11號(hào)我方開出了紅字信息表?正常情況下,對(duì)方抵扣了,是對(duì)方開具紅字信息表對(duì)嗎?我方當(dāng)時(shí)開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對(duì)方就沒有抵扣)實(shí)際對(duì)方已經(jīng)抵扣了, 問,如果對(duì)方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對(duì)方會(huì)計(jì)還是給我
公司2022年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),22年賬上沒有研發(fā)費(fèi)用,但是稅務(wù)申報(bào)表—利潤表里研究費(fèi)用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費(fèi)用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來,不等于這個(gè)數(shù),比這個(gè)數(shù)小。。。。我想問,今年我們要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審了,找第三方機(jī)構(gòu)出審計(jì)報(bào)告什么的,會(huì)要求我們公司提供人員人工費(fèi)用明細(xì)嗎?之前會(huì)計(jì)離職好久,我怎么找數(shù)也跟匯算清繳報(bào)表里的對(duì)不上
公司2022年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),22年賬上沒有研發(fā)費(fèi)用,但是稅務(wù)申報(bào)表—利潤表里研究費(fèi)用有數(shù)額,不知是什么數(shù)額。22年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,a107012,第二行自主研發(fā) 合作研發(fā) 集中研發(fā)有數(shù)額,等于第三行人員人工費(fèi)用。。但我把2022年研發(fā)人員工資加起來,不等于這個(gè)數(shù),比這個(gè)數(shù)小。。。。我想問,今年我們要進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審了,找第三方機(jī)構(gòu)出審計(jì)報(bào)告什么的,會(huì)要求我們公司提供人員人工費(fèi)用明細(xì)嗎,1-12月憑證沒有把研發(fā)人員工資計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目,都是直接計(jì)入管理費(fèi)用科目了,這企業(yè)所得稅上能加計(jì)扣除嗎
老師好,公司貸了款,放款銀行收我們?nèi)趽?dān)費(fèi),我們?nèi)〉萌趽?dān)費(fèi)發(fā)票是不是沒辦法進(jìn)項(xiàng)抵扣,是不是只有我們把融擔(dān)費(fèi)付給放款銀行以外的第三方,才能去的專票進(jìn)項(xiàng)抵扣
一般納稅人企業(yè),有一張貨物進(jìn)項(xiàng)票,數(shù)量是200,其中90件開了出口免稅發(fā)票,另外110件用于內(nèi)銷,那這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我是正常勾選認(rèn)證抵扣嗎?
提運(yùn)單的話一般需要誰蓋章的,貨代和自己公司蓋章就可以嗎,還有裝箱單要誰蓋章的
老師您好,建筑勞務(wù)公司是否可以用機(jī)械租賃公司開的發(fā)票嗎?
老師,為什么企業(yè)跟個(gè)人簽訂的借款合同,不需要交印花稅?
老師,假如進(jìn)100萬的貨,稅是13萬,用做捐贈(zèng)支出取得的是普票,借:庫存商品113萬元,貸:銀行存款113萬元,捐贈(zèng)時(shí)借:營業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出127.69萬元,貸:庫存商品113萬元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額14.69萬元,或者是捐贈(zèng)時(shí)直接記借:營業(yè)外支出113萬元,貸:庫存商品113萬元,老師這兩種做法哪種對(duì)呢。
新電子稅務(wù)局的申報(bào)都是確認(rèn)式申報(bào)嗎,就是正常開票后,確認(rèn)即可嗎。
老師好,企業(yè)法人名下的固定資產(chǎn),以投資的方式投資給企業(yè),需要啥手續(xù)或是怎么處理?謝謝
有一家餐飲公司,有公司租場(chǎng)地在他們那里用餐,開會(huì),要備注場(chǎng)地租用費(fèi),可以這樣嗎
房地產(chǎn)開發(fā)公司出售自用的辦公樓,還有名下車,要交什么稅,買方要交什么稅
老師,我們是洗浴,然后有一個(gè)公司在我們公司停車場(chǎng)蓋了個(gè)小廠房,作為辦公地點(diǎn),現(xiàn)在他要做稅務(wù)登記,他需要增加房產(chǎn)稅稅種嗎
我們付出去高新服務(wù)費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用什么科目好呀
-計(jì)入咨詢服務(wù)費(fèi)就可以
計(jì)入研發(fā)支出技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎老師
這個(gè)也能說的過去的