是的,還是正常申報就行
老師您好,之前一個項目本可以簡易計稅開票申報增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開票并申報,是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報,我要做的是 1,通知甲方一聲,看對方是否認證抵扣進項了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對方開紅字信息表給我們,然后重新按簡易計稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報表 是否有漏什么?
老師 在2021年2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方2021年3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,如果自己的申報系統(tǒng)不能申報成功,去稅務(wù)大廳申報能成功嗎
老師,我想問下我這個月申報上個月增值稅,上個月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認不了,后來增值稅申報的時候進項稅額顯示有數(shù)字申報成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報期有什么辦法嗎?
一般納稅人企業(yè),上月開了一份70萬的發(fā)票在本月沖紅,但這個月沒有開過銷售發(fā)票,如果沖紅就會出現(xiàn)銷售負數(shù),請問這情況申報增值稅是否會出現(xiàn)異常?
老師,4月沒有勾選進項發(fā)票,和沒有開銷項發(fā)票,這個月報稅務(wù)系統(tǒng)嗎?稅務(wù)系統(tǒng)叫我先不要開票,因為我沒無成品油模塊。 ?等到5月份開通了,是否可以在5月正常走流程,反正4月的一般納稅人增值稅申報表是報0對嗎?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!??!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?!鷂→老師,收取代繳個稅稅款→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費-個稅,這筆我原始憑證我附一張中獎人員名單可以嗎??(人員名字列出名字、禮品、金額、承擔的個稅)
你好老師,公司沒有實體工廠,委托其他工廠加工的產(chǎn)品,可以申報出口退稅么?
有沒有經(jīng)驗豐富點的實操老師?。航裉煜挛缑嬖嚻【瓶偞墓?,這類公司是不是測重點在收入分析,庫存管理。這個行業(yè)收入分析,具體怎么做?庫存管理怎么管理得好
今年7月份利潤報表的上期同期數(shù)是上一年1~7月份么? 今年7月份的去年累計數(shù)怎么取數(shù)?
老師,生產(chǎn)用的模具可以歸入到研發(fā)費用里嗎
老師,民辦非機構(gòu),機構(gòu)支付一個人的工資,計入其他應(yīng)收款借方,這是對的嗎?
老師,我想問下一般納稅人銷售蔬菜魚蛋可以享受免增值稅開具免稅發(fā)票是嗎?那如果之前開過專票,還能再開免稅發(fā)票出去享受免增值稅政策嗎?
實操中訴訟費入什么科目,怎么記賬
老師出租專利還需要繳納增值稅嗎,還是按個人收入小于等于10萬免
一人有限責任公司A控股B有限責任公司,現(xiàn)在 b要給a分紅,如果a公司的控股個人想取得這筆錢,都要交什么稅,怎么交
負數(shù)比正數(shù)還多,也能正常申報過去嗎?
是的,正常申報就行了哈
我紅字開了3萬,正數(shù)開了1萬,申報時就只有紅字2萬,這樣增值稅申報系統(tǒng)也能申報嗎?
那個是系統(tǒng)自動填數(shù)字的,是負數(shù)也可以申報
負數(shù)申報會有什么影響嗎?
一般納稅人不會影響申報的