同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證和稅控盤上報匯總是不是單獨(dú)的,我的意思是每個月月初不是要匯總發(fā)票呢,我沒有拿到進(jìn)項(xiàng)票,是不是先可以在稅控盤發(fā)票系統(tǒng)里先匯總,等有進(jìn)項(xiàng)票了,在去勾選認(rèn)證,這兩個系統(tǒng)是單獨(dú)的
,老師,問下一家公司4月從小規(guī)模變一般納稅人,2月開的1%的服務(wù)發(fā)票,在5月開1%的發(fā)票沖回,5月增值稅申報沒帶出負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致多交了增值稅和附加稅,這種情況是一定要更正5月的申報表嗎,還是可以從6月的申報表中減除未算的負(fù)數(shù)銷售額和增值稅?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師好,我們之前是代開發(fā)票,后面5五份申請一般納稅人了,因?yàn)?月我們沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后我六月份報5月增值稅沒有認(rèn)證勾選抵扣,我下個月報稅前認(rèn)證抵扣可以嗎,我們現(xiàn)在是開數(shù)電票,我收到的專票在哪里認(rèn)證勾選抵扣啊
老師,我想問一下 在4月份開的4張成品油發(fā)票,然后把對應(yīng)的成品油進(jìn)項(xiàng)勾選認(rèn)證了,不是抵扣了增值稅嗎?然后他5月把之前開的銷項(xiàng) 紅沖了完了,然后重新開了正確的3張,那么這個月他不就沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣了么?那這個是怎么弄?交稅?
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時是和總公司合并報表嗎?把分公司和總公司的報表數(shù)據(jù)加起來嗎?
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
請問在哪里可以查詢一個公司的開戶銀行賬號?
之前老板開的開的分公司現(xiàn)在都不申報什么都不弄了,這個怎么注銷第一步先干嘛
老師你好我們職工餐廳購買的盤子碗等價值不太高的廚房工具 做賬的時候該做哪里呢
個體戶從使用公戶怎么做建賬
請問a公司投資b公司50萬 然后a公司借長期股權(quán)投資貸現(xiàn)金 b公司借現(xiàn)金貸實(shí)收資本 這個月a公司打款給裝修公司15萬實(shí)際是b公司的裝修款,請問我要怎么做這筆15萬分錄
之前重分類后面可以按照不重分類來做嗎
老師,我們貸款發(fā)生的利息,必須要取得發(fā)票才能在所得稅前扣除嗎?不能像手續(xù)費(fèi)那種直接無票做費(fèi)用在稅前扣除嗎
老師 農(nóng)場購買零星材料計入什么科目