一般是四舍五入的差異 沒關系的 最后都可以一塊調整了
老師,新接手一個公司,賬上有固定資產,有折舊.(因之前的會計直接用接手公司的余額做賬.)接手時間為今年5月份,到現(xiàn)在固定資產沒有提過折舊,要怎么辦?
老師您好,固定資產折舊每個月計提的時候,后面又符上表,表示出了有初始入賬、月折舊、已計提折舊,當月計提還剩下多少呢?也沒做過表
公司的會計主管要離職了,把所有工作都交給我負責,他都沒設置固定資產明細賬,就在一個excel 表格上寫了如辦公桌多少錢,電腦多少錢,合計多少錢,就沒有了,交接怎么交接?有些電腦都沒有了的,辦公桌也辦公室有些沒要了,他也不轉固定資產清理,計提折舊也提完了沒再計提了,一直在賬上掛著3萬多的固定資產,減去這折舊凈值就8千多,我該怎么接?他好想也沒在交接明細上說明,交接固定資產明細賬,他都沒有
老師,我剛到一家建筑公司,這個單位固定資產沒有臺賬,不知道原值是多少,也不知道累計折舊了多少,怎么辦?上任會計就隨便提的折舊
老師您好,請問:我剛接手一家貨物運輸公司,之前公司賣了一批二手車但是沒有交增值稅,我查了過去老會計的固定資產折舊表格,發(fā)現(xiàn)當時固定資產入賬時沒有包含車輛購置稅,那么我給做固定資產清理、補交增值稅時,這樣有影響嗎?我該怎么做?我直接按不含稅價減去累計折舊做固定資產清理可以嗎?蟹蟹
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權益法,墜入調整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經入庫了,還沒有收到供應商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
代扣職工電費怎么做賬?其他應收-電費 貸銀行存款計提工資的時候 借應付職工薪酬 貸其他應收電費? 如果是給其他公司代發(fā)工資又怎么做賬?
本月銀行存款報銷了辦公費,油費,餐費,本月無法取得發(fā)票,幾個月后取得發(fā)票,本月會計怎么做,幾個月后收到發(fā)票怎么做分錄
國有企業(yè)利潤上交的制度嗎?是以哪個口徑呢
制造業(yè)同時還是跨境電商,首單退稅需要準備什么資料!深圳企業(yè)
老師,畫紅筆的地方說的是什么意思,可以舉個例子嗎
民間非營利組織算不算中小企業(yè)
好的,謝謝老師
不用客氣,早點休息。