您好,要的,分別入賬,用應(yīng)收沖應(yīng)付
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適用增值稅稅率為9%,酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2019年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):(4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊50000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費用200000元。經(jīng)計算,當(dāng)月確認(rèn)房費、餐飲等服務(wù)含稅收入848000元,全部存人銀行。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用元表示)老師你好含稅收入中的應(yīng)交稅費怎么算出來是48000?
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收可以是同一個人嗎?比如說這個張xx(不是公司老板),借錢給我們公司,然后我們公司把錢還了一部份,還欠他1000元。當(dāng)時計入的是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 (注:還欠1000元沒付) 現(xiàn)在這個張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元?,F(xiàn)在我該怎么設(shè)置會計科目?49000元計入“其他應(yīng)收款”里面嗎? 還是還計入其他應(yīng)付款里???請指教。
老師好,酒店餐飲住宿行業(yè),我們最近通過第三方平臺接了一個團(tuán)隊住宿,在我們酒店餐飲消費14382元已經(jīng)做應(yīng)收帳款掛帳,客房消費20312元沒有掛帳,會計那邊把這筆錢做了主營業(yè)務(wù)收入,因我們酒店房間不夠住,所以我們安排去別的酒店住費用是17982元我們付的,最后客戶結(jié)賬61000元,這個賬分錄怎么做
(3)12月10日,甲公司與丁公司簽訂一項為期3個月的裝修合同,合同約定裝修價款為100000元,增值稅稅額為9000元,裝修費用每月末按完工進(jìn)度支付。2021年12月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后,確定該項服務(wù)的履約進(jìn)度為25%;丁公司按履約進(jìn)度支付價款及相應(yīng)的增值稅,截至2021年12月31日,甲公司為完成合同累計發(fā)生服務(wù)成本20000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生服務(wù)成本60000元。(4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊50000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費用200000元。經(jīng)計算,當(dāng)月確認(rèn)房費、餐飲等服務(wù)含稅收入848000元,全部款項存入銀行。
老師我們公司是白酒銷售行業(yè),我們從酒廠進(jìn)酒,有一個產(chǎn)品進(jìn)價412,我們正常出庫掃碼,酒廠給我們公司每箱12元出庫獎勵,之后我們再打款的的時候可以用這個出庫獎勵,之后商店掃碼入庫(就是送到商店),酒廠也給商店12元。但是這個12元需要我們先給商店,酒廠再給我們公司,這兩個我應(yīng)該怎么做賬好呢?酒廠給我們的12元出庫獎勵,我沖減成本可以嗎?我們公司兌付給商店的。兌的時候先記費用,以后酒廠給我們公司,我再沖減費用。這樣可以嗎
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
代扣職工電費怎么做賬?其他應(yīng)收-電費 貸銀行存款計提工資的時候 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收電費? 如果是給其他公司代發(fā)工資又怎么做賬?
本月銀行存款報銷了辦公費,油費,餐費,本月無法取得發(fā)票,幾個月后取得發(fā)票,本月會計怎么做,幾個月后收到發(fā)票怎么做分錄
國有企業(yè)利潤上交的制度嗎?是以哪個口徑呢
制造業(yè)同時還是跨境電商,首單退稅需要準(zhǔn)備什么資料!深圳企業(yè)
老師,畫紅筆的地方說的是什么意思,可以舉個例子嗎
民間非營利組織算不算中小企業(yè)
好的謝謝老師
不客氣, 很高興為您服務(wù)