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就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬(wàn)以內(nèi)的,想要提高開(kāi)票票種超過(guò)十萬(wàn)的,登入電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)提額,選了一百萬(wàn)以內(nèi)的,但是會(huì)跳出來(lái)這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請(qǐng)調(diào)整發(fā)票用量或開(kāi)票限額后,所有發(fā)票種類的可開(kāi)具票金額上限將超過(guò)1000萬(wàn)元,按照當(dāng)前政策規(guī)定,年應(yīng)稅銷售額超過(guò)500萬(wàn)元的小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。 您本次申請(qǐng)的發(fā)票用量或最高開(kāi)票金額與您當(dāng)前的納稅人類型不適應(yīng),如您確有相應(yīng)的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開(kāi)票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開(kāi)票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。)
老師,請(qǐng)問(wèn)下電子稅務(wù)局:用票業(yè)務(wù),當(dāng)前可勾選增值稅金額,是不是就是未抵的稅額?我看點(diǎn)進(jìn)去看未抵扣的金額跟外面顯示的不一樣。
4、綜合案例:制造業(yè)納稅申報(bào)一一制藥廠大連未名生物醫(yī)藥有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(7)購(gòu)進(jìn)小轎車,取得1份機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明金額20萬(wàn)元,稅額2.6萬(wàn)元。(8)向小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅普通發(fā)票注明金額1萬(wàn)元,稅額0.13萬(wàn)元。(9)向農(nóng)民購(gòu)入藥材,開(kāi)具15份收購(gòu)發(fā)票注明收購(gòu)價(jià)款250萬(wàn)元,當(dāng)月領(lǐng)用40%用于生產(chǎn)應(yīng)稅藥品。(10)報(bào)關(guān)進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)格500萬(wàn)元,關(guān)稅稅率20%,取得1份海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,(11)外購(gòu)辦公樓,取得1份增值稅專用發(fā)票注明銷售額1000萬(wàn)元,稅額90萬(wàn)元。(12)取得6份增值稅電子普通發(fā)票,金額10萬(wàn)元,稅額0.9萬(wàn)元;取得100張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)21.30萬(wàn)元,民航發(fā)展基金0.5元,燃油附加費(fèi)1.2元;取得400張注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)6.54萬(wàn)元;(13)因管理不善丟失一批藥品,賬面成本為5萬(wàn)元,其中耗用外購(gòu)原料1萬(wàn)元,其他為人工成本。取得相關(guān)票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認(rèn)通過(guò),根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表。寫出銷售額和銷項(xiàng)稅額,謝謝
4、綜合案例:制造業(yè)納稅申報(bào)一一制藥廠大連未名生物醫(yī)藥有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(7)購(gòu)進(jìn)小轎車,取得1份機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明金額20萬(wàn)元,稅額2.6萬(wàn)元。(8)向小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅普通發(fā)票注明金額1萬(wàn)元,稅額0.13萬(wàn)元。(9)向農(nóng)民購(gòu)入藥材,開(kāi)具15份收購(gòu)發(fā)票注明收購(gòu)價(jià)款250萬(wàn)元,當(dāng)月領(lǐng)用40%用于生產(chǎn)應(yīng)稅藥品。(10)報(bào)關(guān)進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)格500萬(wàn)元,關(guān)稅稅率20%,取得1份海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,(11)外購(gòu)辦公樓,取得1份增值稅專用發(fā)票注明銷售額1000萬(wàn)元,稅額90萬(wàn)元。(12)取得6份增值稅電子普通發(fā)票,金額10萬(wàn)元,稅額0.9萬(wàn)元;取得100張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)21.30萬(wàn)元,民航發(fā)展基金0.5元,燃油附加費(fèi)1.2元;取得400張注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)6.54萬(wàn)元;(13)因管理不善丟失一批藥品,賬面成本為5萬(wàn)元,其中耗用外購(gòu)原料1萬(wàn)元,其他為人工成本。取得相關(guān)票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認(rèn)通過(guò),根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有其他金額,寫出銷售額和銷項(xiàng)
老師,畫紅筆的地方說(shuō)的是什么意思,可以舉個(gè)例子嗎
民間非營(yíng)利組織算不算中小企業(yè)
生產(chǎn)企業(yè)試生產(chǎn),投入原材料不多,試產(chǎn)出1噸多產(chǎn)成品,自己檢測(cè)達(dá)標(biāo),等客戶回復(fù)。試生產(chǎn)能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用么?產(chǎn)成品怎么記賬
@董孝彬老師,啥意思?沒(méi)懂,別的老師別回答?
客戶把商品賣給我們,我們沒(méi)付錢,客戶想用這個(gè)錢再買我們的原材料,怎么做賬
老師,殘保金怎么申報(bào)
調(diào)味品的行業(yè)毛利率大概多少?,增值稅稅負(fù),企業(yè)稅稅負(fù)
老師好,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,有幾筆銷售領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不讓開(kāi)票,下個(gè)月再開(kāi),那我賬上面是不是也要把對(duì)應(yīng)的收入做到下個(gè)月?。?/p>
董效彬老師接一下。。。 問(wèn)題還沒(méi)問(wèn)完。。。 半成品我沒(méi)法去盤,直接按半成品的料成本與入庫(kù)庫(kù)存商品的料成本 的比例 去 合計(jì)出來(lái)半成品的人工行嗎(拿當(dāng)月所有人工費(fèi)用×比例)?
老師,加油卡賬上有余額,業(yè)務(wù)員沒(méi)有來(lái)報(bào)賬沖銷,請(qǐng)問(wèn)賬上有余額責(zé)任會(huì)計(jì)的嗎,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員會(huì)不不反咬會(huì)計(jì)沒(méi)有及時(shí)找他銷賬?
您好,電子稅務(wù)局中當(dāng)前可勾選增值稅金額和具體發(fā)票總額加起來(lái)不一樣,主要是因?yàn)橄到y(tǒng)統(tǒng)計(jì)范圍不同,比如總金額可能包含了增值稅專用發(fā)票、海關(guān)繳款書、代扣代繳完稅憑證等各種可抵扣憑證,而你看的具體發(fā)票列表可能只顯示了一部分;另外有些發(fā)票可能處于作廢、紅沖或者數(shù)據(jù)上傳延遲的狀態(tài),這些也會(huì)導(dǎo)致兩者對(duì)不上,解決方法是檢查一下其他類型的抵扣憑證,調(diào)整查詢條件看看有沒(méi)有遺漏的發(fā)票,如果差異持續(xù)存在就聯(lián)系稅務(wù)局核實(shí)數(shù)據(jù)同步情況