你好,是的,就是這樣操作。
老師,小規(guī)模5月份購(gòu)進(jìn)商品,未收到發(fā)票,暫估價(jià)入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還是按之前暫估時(shí)的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對(duì)嗎
老師我們上個(gè)月有暫估入賬,然后上個(gè)月商品已經(jīng)賣了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到發(fā)票,我把暫估入賬紅沖了,重新入賬了。那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么做?
老師你好,我想問(wèn)一下我按發(fā)票金額確認(rèn)收入是可以的嗎?那我按供貨單的金額確收,但我實(shí)際沒(méi)有交付那么多東西,我怎么做賬呢?我暫估入庫(kù)然后銷售產(chǎn)品計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,拿到發(fā)票后全部重新沖銷然后記賬嗎?
請(qǐng)問(wèn),建筑機(jī)械租賃公司,公司每個(gè)項(xiàng)目,當(dāng)月有收入的,基本沒(méi)有收到成本發(fā)票,都是按暫估入賬,暫估做分錄就是借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估 憑證后面沒(méi)有附件,后面收到的成本發(fā)票,有合同和發(fā)票,這樣做賬會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題了
老師,請(qǐng)問(wèn),以前暫估成本,現(xiàn)在收到發(fā)票了,是不是直接把發(fā)票入賬沖暫估成本就可以了,之前暫估的分錄不用紅沖
老師你好,第一張是我們國(guó)外簽訂的合同,有很多型號(hào)。第二張是集裝箱的數(shù)據(jù)。第三張是報(bào)關(guān)單,報(bào)關(guān)單型號(hào)只寫了一寫了一個(gè),麻煩老師看看有沒(méi)有問(wèn)題呢
老師您好,科目明細(xì),面條饅頭分類到哪個(gè)明細(xì)科目啊
對(duì)方只提供了公司名和稅號(hào)能開(kāi)數(shù)電專票給對(duì)方嗎?
應(yīng)收款的貸方余額和應(yīng)付款的借方余額需要備注賬齡嗎
辦公室裝修。總額20萬(wàn)。需要提供什么資料報(bào)賬哦
比方說(shuō),停賬幾個(gè)月了?,F(xiàn)在客戶說(shuō)想恢復(fù)正常。那么停的那幾個(gè)月是不收費(fèi)嗎[捂臉]直接跳到8月開(kāi)始收?一般怎么計(jì)費(fèi)
老師請(qǐng)問(wèn)收到:*經(jīng)營(yíng)租賃*營(yíng)銷基金需要交印花稅嗎。
老師,個(gè)稅的稅務(wù)籌劃方法有哪些喲?
這道題,繼續(xù)使用舊設(shè)備投資期的現(xiàn)金流量,為什么不考慮折舊抵稅?
去年取得的專票已入賬,因?yàn)轫?xiàng)目提前接算了,所以產(chǎn)生了多余成本,可以退回去嗎?