籌建期的管理費(fèi)用、開(kāi)辦費(fèi) 借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)貸銀行存款或者是其他應(yīng)付款。
老師,新企業(yè)成立需要做哪些賬務(wù)處理?
老師,我們公司成立了黨支部,哪些費(fèi)用可以往這里走
郭老師,郭老師,老師您好,我們公司18年成立的,股東是兩個(gè)公司,稅后利潤(rùn)180萬(wàn),給公司股東分紅需要交稅嗎?分別有哪些稅?
郭老師,如果我們有時(shí)候生產(chǎn)有時(shí)候沒(méi)生產(chǎn),生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用這些工資,要還是做在這些生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用里,還是沒(méi)生產(chǎn)要做到管理費(fèi)用,人工里
郭老師,我們制造業(yè),周轉(zhuǎn)材料我們要領(lǐng)用,是做什么科目,要先領(lǐng)到生產(chǎn)成本里嗎
老師你好,第一張是我們國(guó)外簽訂的合同,有很多型號(hào)。第二張是集裝箱的數(shù)據(jù)。第三張是報(bào)關(guān)單,報(bào)關(guān)單型號(hào)只寫了一寫了一個(gè),麻煩老師看看有沒(méi)有問(wèn)題呢
老師您好,科目明細(xì),面條饅頭分類到哪個(gè)明細(xì)科目啊
對(duì)方只提供了公司名和稅號(hào)能開(kāi)數(shù)電專票給對(duì)方嗎?
應(yīng)收款的貸方余額和應(yīng)付款的借方余額需要備注賬齡嗎
辦公室裝修。總額20萬(wàn)。需要提供什么資料報(bào)賬哦
比方說(shuō),停賬幾個(gè)月了?,F(xiàn)在客戶說(shuō)想恢復(fù)正常。那么停的那幾個(gè)月是不收費(fèi)嗎[捂臉]直接跳到8月開(kāi)始收?一般怎么計(jì)費(fèi)
老師請(qǐng)問(wèn)收到:*經(jīng)營(yíng)租賃*營(yíng)銷基金需要交印花稅嗎。
老師,個(gè)稅的稅務(wù)籌劃方法有哪些喲?
這道題,繼續(xù)使用舊設(shè)備投資期的現(xiàn)金流量,為什么不考慮折舊抵稅?
去年取得的專票已入賬,因?yàn)轫?xiàng)目提前接算了,所以產(chǎn)生了多余成本,可以退回去嗎?
那就是當(dāng)期損益了,我們還沒(méi)有收入呢,不是說(shuō)沒(méi)收入之前的費(fèi)用,都資本化嗎
你這個(gè)是建房屋發(fā)生的嗎?
不是,是雜七雜八的費(fèi)用,什么的都有,是我聽(tīng)錯(cuò)了嗎,不是都資本化
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》簡(jiǎn)化了籌建費(fèi)用的核算,無(wú)需通過(guò)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”歸集,而是直接計(jì)入“管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)”科目。在企業(yè)開(kāi)始經(jīng)營(yíng)的首月,所有籌建費(fèi)用需在利潤(rùn)表中全額體現(xiàn),不允許分期攤銷,僅在附注中披露費(fèi)用規(guī)模及明細(xì)構(gòu)成
那哪些要資本化
資本化的是你們建房屋發(fā)生的,與房屋相關(guān)的都做在建工程,完工之后以后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的。
不是說(shuō)有分,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,資本化,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,費(fèi)用化
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這個(gè)是制度類做賬需要用的。你看一下,我給你上面發(fā)的。準(zhǔn)則類的早就已經(jīng)取消了。
和普通的一樣嗎,沒(méi)有分新成立的,費(fèi)用就直接做開(kāi)辦費(fèi)?
他和普通的不一樣,如果普通的話辦公費(fèi)做管理費(fèi)用辦公費(fèi)福利費(fèi)就是管理費(fèi)用福利費(fèi)
那我們和普通的不一樣,我們做什么
普通的是管理費(fèi)用辦公費(fèi)管理費(fèi)用福利費(fèi)管理費(fèi)用工資。 你們現(xiàn)在做的是管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)
工資、福利費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi),這些都是管理費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi)。