您好,你把這里拍我看下
請(qǐng)問個(gè)體工商戶,自己開電子普票。第三季度開票金額填寫錯(cuò)誤,報(bào)的季收入超30萬(wàn)(含開票與不開收入)。就是增值稅申報(bào)表第一欄總收入大于第三欄開票收入,但是第三欄開票金額填寫錯(cuò)誤,是否需要更正。如果需要更正如何更正
增值稅申報(bào)表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷售額漏填兩個(gè)月,導(dǎo)致第二欄的本年累計(jì)和第一欄的本年累計(jì)數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報(bào)的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報(bào)時(shí)也無(wú)法修改第二欄的本年累計(jì)數(shù)了,如果修改了會(huì)比對(duì)不通過
老師,小規(guī)模納稅人,本季度申報(bào)時(shí),實(shí)際含稅收入是569140,開票不含稅收入是563504.96,申報(bào)時(shí)附表一第8欄只能填563504.95,這樣我應(yīng)該怎么處理?所得稅的收入按哪個(gè)數(shù)申報(bào)?
老師我想問下,增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)時(shí)根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù),就直接申報(bào)繳納稅款了,現(xiàn)在要填加不開票收入數(shù)據(jù),申報(bào)表不能作廢是不只能更正填報(bào)數(shù)據(jù),那我交了的稅款他是給我退回還是說按我更正的數(shù)據(jù),核定補(bǔ)繳稅款
老師,我之前3月有過無(wú)票收入,申報(bào)的時(shí)候收入放在第一欄次,第二欄次沒算上收入,這筆無(wú)票收入9月開票了,第一欄次現(xiàn)在就不含這個(gè)收入了,第二欄次把這個(gè)收入算進(jìn)去,現(xiàn)在申報(bào)結(jié)果是第一欄次應(yīng)該大于等于第二欄次,難道我填錯(cuò)了?
有境外客戶,我們打算開外幣賬戶,有港幣 美元等,要注意什么,我要進(jìn)行匯率換算嗎,不懂這塊,怎么辦老師
老師,項(xiàng)目部空調(diào)7臺(tái)不到2萬(wàn)元可以不入固定資產(chǎn),直接費(fèi)用化不?
公司7月剛成立,進(jìn)入稅務(wù)系統(tǒng)要報(bào)備,那像這個(gè)表格怎么填?公司的話是小規(guī)模企業(yè),那你教我填一下。
自然人減資可以嗎?需要交稅嗎?
營(yíng)業(yè)收入凈額是利潤(rùn)表哪里
您好老師,一般納稅人戶,只有一個(gè)股東是自然人,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)讓出去,換股東,實(shí)收資本金注冊(cè)是100萬(wàn),實(shí)繳資金金是0,就是沒有到位,應(yīng)收賬款是50萬(wàn),多少錢賣是平價(jià),求救老師
老師,其他入庫(kù)有數(shù)據(jù),其他出庫(kù)也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫(kù)和其他出庫(kù)都要做分錄
新注冊(cè)的分公司,不獨(dú)立核算,這個(gè)月只有一些工資,社保,房租之類的費(fèi)用,做完之后是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)本期損益就好了
老師,我們有二個(gè)工人年紀(jì)比較大,合同到期后我辭退他們需要補(bǔ)償啥嗎
向保險(xiǎn)公司支付車輛保險(xiǎn)費(fèi)。 未收到發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄
這里應(yīng)該補(bǔ)交未開票的稅款呢,但是提交的時(shí)候通不過
補(bǔ)交的稅款正好是那個(gè)未開發(fā)票的增值稅款
你幫我看一下,我哪里填的不對(duì)呢,怎么報(bào)表通不過
第一欄是前面做的無(wú)票收入申報(bào)嗎?
第一欄加的專票無(wú)票收入,第二欄是原來實(shí)際開票的金額,你看這里填的對(duì)嗎
開的專票是按3%來開的,是吧
你這樣申報(bào)是對(duì)的,現(xiàn)在提交顯示什么了?
專票是按1開的,提交申報(bào)的時(shí)候提示校驗(yàn)不通過
直接點(diǎn)強(qiáng)制申報(bào)就可以了