之前企業(yè)經(jīng)營下來的虧損 不結(jié)轉(zhuǎn)
老師,根據(jù)新租賃準(zhǔn)則,本年初將上年末租賃費(fèi)稅會差異直接調(diào)整的未分配利潤,然后確認(rèn)了部分遞延所得稅資產(chǎn),也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤。問題是兩部分轉(zhuǎn)到未分配利潤后利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的本年未分配利潤不一致,請問一下應(yīng)該怎么解決?
老師,年末利潤分配在借方是虧損,怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中
本年利潤(凈利潤)不是先彌補(bǔ)虧損,提取盈余公積,分配完利潤后才是未分配利潤嗎?怎么又說本年利潤先轉(zhuǎn)入未分配利潤????再分配??到底未分配利潤在哪里
老師 本年利潤是負(fù)數(shù) 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益么 本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是否與未分配利潤金額相等。我賬上年末未分配利潤是-1025647.77,所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損額是1339711.79,這樣對嗎?
給公司員工做工資 個(gè)稅的話怎么扣的 有表嗎
老師好!請問房開企業(yè),房子全部賣完,但資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目:存貨還有3600萬元,預(yù)收賬款約1000萬元,其他應(yīng)付款4100萬元,貨幣資金+應(yīng)收賬款470萬元。 準(zhǔn)備注銷,不知如何做,謝謝!
開具增值稅專用發(fā)票可以批量開票嗎
老師,請問一下我們有ab兩個(gè)公司,但是人員基本都在b公司里發(fā)工資交社保,所以a公司里報(bào)的員工都是虛的工資,現(xiàn)在有個(gè)問題就是a公司不是有業(yè)務(wù)嘛,需要去出差,但是出差哦人員肯定是真實(shí)的b公司的人員,那現(xiàn)在有個(gè)問題是我因?yàn)樽鹬貥I(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),肯定報(bào)銷還是只有從b公司走,但是b公司又沒有這個(gè)人員信息,這個(gè)有沒有啥風(fēng)險(xiǎn)呀
老師,您好,像小企業(yè)不正規(guī),是不是只要稅負(fù)達(dá)到行業(yè)水平了就可以了?
老師好,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過300萬,是全部按25%還是只有超出部分按25%繳納企業(yè)所得稅,請老師解惑,網(wǎng)上兩個(gè)答案都有。
出差吃飯住宿加油沒有開到票回來報(bào)銷可以入賬嗎?就只有付款憑證而已。
車輛的購置稅。用固定資產(chǎn)的成本,借:固定資產(chǎn)10000。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車輛購置稅10000,這樣做賬嗎?老師
老師,我們是建筑公司,去年有個(gè)工人受傷了,但是公司當(dāng)時(shí)沒買保險(xiǎn),工傷受傷住院實(shí)際支出有個(gè)3萬,但是雙方約定總共給他10萬了結(jié)此事,那我該如何入賬呢?
購入安全標(biāo)識牌10張,發(fā)票收到,項(xiàng)目名稱*印刷品*標(biāo)識牌10張 稅率13%,*設(shè)計(jì)服務(wù)*設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)10次 稅率6%,*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*收件服務(wù)費(fèi)10次 稅率6%,這樣開發(fā)票可以嗎?
在本年利潤里放著?
是的 年末結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤
未彌補(bǔ)的,借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,也結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤?
這是可抵扣暫時(shí)性差異 這個(gè)里面的 所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤