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Q

收到一張電商運營的發(fā)票,借主營業(yè)務成本進項貸應付賬款,對嗎

2025-08-22 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-22 15:15

同學,你好
是可以的

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快賬用戶6674 追問 2025-08-22 15:16

可是我付款的時候卻這樣記得,借管理費用運營管理費,貸銀行存款了,等于這個應付沒沖掉,多記了一次支出成本

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齊紅老師 解答 2025-08-22 15:17

同學,你好
對的。要把付款的分錄更正

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快賬用戶6674 追問 2025-08-22 15:18

現(xiàn)在都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,分錄這么做行嗎借應付賬款,貸管理費用運營管理費

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齊紅老師 解答 2025-08-22 15:19

借:管理費用 負數(shù)
借:應付賬款

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快賬用戶6674 追問 2025-08-22 15:20

兩個借方嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-22 15:20

同學,你好
嗯嗯,是的。
管理費用用負數(shù)表示

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快賬用戶6674 追問 2025-08-22 15:21

摘要理由寫啥呢,

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齊紅老師 解答 2025-08-22 15:22

同學,你好
摘要:更正幾月幾號憑證

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快賬用戶6674 追問 2025-08-22 15:31

更正幾月幾號憑證指的是這個管理費用的這個憑證是吧,而不是付款的那個憑證是吧

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齊紅老師 解答 2025-08-22 15:36

同學,你好
是的,就是這筆分錄
借管理費用運營管理費,貸銀行存款

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同學,你好
是可以的
2025-08-22
同學你好,是這樣的;
2021-03-25
你好,收到發(fā)票借方是庫存商品或者原材料科目,一般不會直接是主營業(yè)務成本 其他的地方是正確的
2020-08-22
同學你好 對的 這樣做就可以
2023-03-13
你好,這個憑證是錯的。
2024-09-26
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