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老師,想請教下,賬上有個3月份開出去的發(fā)票,3月正常做賬,到了8月份,針對3月份部分收入給他紅沖掉了,但是沒有開紅字發(fā)票,所以導致申報的收入和賬面收入不一樣,但是他這個東西屬于固定資產,他同時賬上做了一筆把固定資產賣掉,然后收入哪里用的固定資產,也正常的確認銷項稅,所以這樣一頓操作下來,就收入對不上,其他也都對了,這種處理對不,

2025-08-22 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-22 14:08

這種處理方式不規(guī)范,存在兩個主要問題: 紅沖部分收入未開紅字發(fā)票,違反發(fā)票管理規(guī)定,導致賬面與申報不一致,有稅務風險; 固定資產處置與原收入沖減的核算邏輯混淆,需先憑紅字發(fā)票規(guī)范沖減原收入,再單獨核算固定資產處置的收入和銷項稅,確保賬稅一致。

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快賬用戶9932 追問 2025-08-22 14:09

他這個是不是可以理解為少了處理固定資產的開票和紅沖原來確認的那個發(fā)票對吧

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齊紅老師 解答 2025-08-22 14:10

同學你好 對的 是這樣

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快賬用戶9932 追問 2025-08-22 14:25

謝謝老師,在辛苦你幫我看下這筆分錄什么意思,為什么突然做進項稅額轉出,可是申報表里面也沒有這筆數字,但是7月份申報表紅沖了一筆免稅收入-43879.02這兩個之間是不是有什么關系哈

謝謝老師,在辛苦你幫我看下這筆分錄什么意思,為什么突然做進項稅額轉出,可是申報表里面也沒有這筆數字,但是7月份申報表紅沖了一筆免稅收入-43879.02這兩個之間是不是有什么關系哈
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齊紅老師 解答 2025-08-22 14:29

這個分錄不對 現在應該做 借主營業(yè)務成本 貸進項轉出

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快賬用戶9932 追問 2025-08-22 14:41

老師,這個進項稅額轉出得供應商開紅字發(fā)票,紅沖成本才可以那么操作的對吧,其實根本沒有這筆業(yè)務,那怎么給他調整掉哈

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齊紅老師 解答 2025-08-22 14:41

那就直接原分錄負數紅沖了

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快賬用戶9932 追問 2025-08-22 14:42

我看以前的賬莫須有的做了很多進項稅額轉出,然后就為了把賬面的留底稅金和稅務的最后調整為一致

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齊紅老師 解答 2025-08-22 14:46

以后你不要這樣做哦

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這種處理方式不規(guī)范,存在兩個主要問題: 紅沖部分收入未開紅字發(fā)票,違反發(fā)票管理規(guī)定,導致賬面與申報不一致,有稅務風險; 固定資產處置與原收入沖減的核算邏輯混淆,需先憑紅字發(fā)票規(guī)范沖減原收入,再單獨核算固定資產處置的收入和銷項稅,確保賬稅一致。
2025-08-22
你好,8月申報了未開票收入,9月如果開票了可以沖紅未開票收入的,作廢的發(fā)票做了收入,就相當于做了未開票收入一樣的
2020-09-13
同學您好,這種情況是屬于正常的現象,能解釋得通即可。增值稅申報表是開了發(fā)票就要確認收入了,但我們平常做賬是按會計準則來做,這一種情況也會導致增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致的,只要我們能合理解釋,就可以哈。
2024-06-04
這個多折舊需要這個沖掉這個,
2020-12-22
嗯,這樣做就可以的哦
2020-08-01
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