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1.4月走借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 2.計提工資,借管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 后來發(fā)現(xiàn)勞務(wù)費走到工資里了,次月5月調(diào)整:1.借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.借:管理費用-勞務(wù)費 貸:管理費用-工資薪金 7月又把勞務(wù)費走到工資里了,8月又調(diào)整,借:管理費用-勞務(wù)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,這兩種調(diào)整方法都對嗎老師

2025-08-21 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-21 15:18

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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快賬用戶9913 追問 2025-08-21 15:20

好的老師

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齊紅老師 解答 2025-08-21 15:23

請稍等哈,我在修正一下回答

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齊紅老師 解答 2025-08-21 15:27

您好,先用紅字沖銷原錯誤分錄,借:管理費用-工資(紅字)貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(紅字),然后重新做正確分錄,借:管理費用-勞務(wù)費貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費,這樣才能準(zhǔn)確反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì),確保會計科目對應(yīng)關(guān)系正確,避免稅務(wù)風(fēng)險

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快賬用戶9913 追問 2025-08-21 15:32

老師她直接走,借:管理費用-勞務(wù)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,這樣對不對

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齊紅老師 解答 2025-08-21 15:33

?您好,不對的,因為應(yīng)付職工薪酬-工資和勞務(wù)費是不同性質(zhì)的業(yè)務(wù),直接對沖會導(dǎo)致科目對應(yīng)關(guān)系混亂,正確的做法應(yīng)該是先用紅字沖銷原錯誤分錄,再重新做正確的勞務(wù)費計提分錄

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快賬用戶9913 追問 2025-08-21 15:44

會計說不用沖,1,借:管理費用-工資? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金 說直接 借:管理費用-勞務(wù)費? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,這個月應(yīng)付職工薪酬-工資薪金 ,直接就減少了

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齊紅老師 解答 2025-08-21 15:53

?您好,第一種調(diào)整方法雖然簡化了操作,但存在明顯的會計處理缺陷。應(yīng)付職工薪酬-工資薪金與勞務(wù)費屬于不同性質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務(wù),前者是員工的工資薪酬,后者是外部勞務(wù)服務(wù)費用,兩者在核算科目、稅務(wù)處理和原始憑證要求上都有明顯區(qū)別。直接用勞務(wù)費沖減工資薪金,不僅混淆了科目對應(yīng)關(guān)系,還可能導(dǎo)致個稅扣繳、社保繳納等稅務(wù)申報錯誤,同時缺乏相應(yīng)的原始憑證支持,不符合會計核算的真實性和規(guī)范性原則。 正確的調(diào)整應(yīng)當(dāng)采用紅字更正法,先沖銷原錯誤分錄,再重新做正確的會計分錄,確保每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)都能準(zhǔn)確反映其實質(zhì)內(nèi)容。雖然在短期內(nèi)可能會增加一些工作量,但從長遠來看,規(guī)范的會計處理能夠為企業(yè)提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息,降低稅務(wù)風(fēng)險,特別是在制造業(yè)會計工作中,準(zhǔn)確的成本核算和規(guī)范的賬務(wù)處理對企業(yè)的經(jīng)營決策和財務(wù)管理都具有重要意義。

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快賬用戶9913 追問 2025-08-21 16:01

好的老師謝謝

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齊紅老師 解答 2025-08-21 16:02

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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你好,對方給你開勞務(wù)發(fā)票的,可以的。
2022-04-25
你好 勞務(wù)派遣那邊直接給你開勞務(wù)費是吧 不給你分開工資還是社保吧
2020-12-19
你好,計提工資借管理費用20000,貸應(yīng)付職工薪酬20000,實際發(fā)放時,借應(yīng)付職工薪酬20000,貸現(xiàn)金19000,其他應(yīng)付款--社保費1000,是不是個人社保的,
2020-09-02
您好您這個是什么意思?
2023-01-04
沒有分的話,發(fā)工資 借*應(yīng)付職工薪酬9000貸*銀行存款等
2023-01-03
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