您好,這兩個是多的還是?
請問老師 資產(chǎn)負債表里的其他應付款怎么計算 是每個月累計的 還是算當月的 ,我現(xiàn)在在做六月資產(chǎn)負債表。 有沒有公式計算。 在憑證中哪些科目算是其他應付款呢? 如果5月份有1萬多其他應付款 我這個月寫0可以嗎 因為憑證中好像沒有其他應付款
請問下老師一個會計分錄! 1、四月庫存盤點,盤盈了八千多成本價的庫存怎么做賬。 2,三月給廠家打款三十萬,我做了預付賬款30萬,銀行存款30萬。四月加上廠家應該報銷的部分(之前做的都是其他應收款)是50000。那就是,總共廠家給了我們35萬的貨。我做的,借,庫存商品35萬,貸方 預付賬款30萬,其他應收款5萬,這樣對嗎,也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負債表就是對不上,麻煩老師幫我看一下
老師您好,咨詢您個問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬,當時暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計,他說賬上沒有成本可結轉了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會計分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應收款,這些其他人的其他應收款實際上部分已還給老板個人了,但是當時沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
老師你好:我公司是中間商購買的掛車直接沒回公司就賣給別人了,我付款時憑證直接:借:應付賬款 -華美公司10萬 貸:銀行存款 -建行 10萬 最后年末應付賬款貸方累計-300多萬 負300多萬不就是借方嗎?對年末資產(chǎn)負債表沒有影響吧?
公司籌建期只有費用,工資和其他應付款,這個月要季報,財務報表那有數(shù)據(jù)的只有負債和所有者權益那一欄資產(chǎn)那一欄沒數(shù),報不過去,應該是資產(chǎn)=負債+所有者權益 所以說要做一個借款的,借庫存現(xiàn)金,貸其他應付款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù),比如其他應付款是3萬,管理費用是2萬,應付職工薪酬是2萬,那資產(chǎn)那邊借庫存現(xiàn)金多少,貸其他應付款多少就能過去呢
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應的應該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務局設置成財務負責人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔責嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關聯(lián)公司收到的貨款轉到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
庫存商品300多萬,其他應付款200多萬
這個要慢慢消掉,太多了,其他應付款,公賬上有錢,可以沖掉
老師庫存商品怎么弄呢?
做報廢處理,慢慢沖掉