同學(xué),你好
可以,用以前年度損益調(diào)整科目
老師 我司是賣機(jī)臺的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營業(yè)務(wù)收入和成本,這個(gè)成本是暫估的,因?yàn)槲覀冞€沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本
老師,2022年做賬多計(jì)提了一筆房產(chǎn)稅,2023年1月份發(fā)現(xiàn)做了更正,用以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做2022年度的匯算清繳。年報(bào)和報(bào)表是按2022年的報(bào)表再加上調(diào)整后的損益是嗎?
老師您好,我們12月開了發(fā)票,然后計(jì)提了成本,在今年1月紅沖了,我做了,借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整,我做2022年的匯算清繳不用調(diào)增吧
老師請問下23年7月預(yù)付了3000運(yùn)費(fèi),但是收到發(fā)票是1月的,也就是這筆費(fèi)用是23.7到24年1月的,但是沒有入賬到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何調(diào)整年報(bào),哪個(gè)科目要調(diào)整這2000元?我更改23年財(cái)報(bào)和在24年走以前年度損益,去年憑證出了和已結(jié)賬我不想改了,可以么?
請問老師,審計(jì)5月份調(diào)整了23年的賬,影響到了23年的損益,也把原來24年1月計(jì)提的損益(1月交的印花稅和23年12月下旬的利息)調(diào)整到23年了,我可以在24年5月份減少前面多計(jì)的損益嗎?
老師,系統(tǒng)和財(cái)務(wù)報(bào)表的固定資產(chǎn)凈值不一致的,查了一下原因,是因?yàn)?3年10月份有一批固定資產(chǎn)折舊完成了,系統(tǒng)已經(jīng)不計(jì)提了,但是在財(cái)務(wù)報(bào)表上沒有減出來,現(xiàn)在要怎么調(diào)平一致呀
老師,我們公司一個(gè)股東占資30%是600萬,實(shí)繳只有1萬,現(xiàn)在是打官司贏了,要給這個(gè)股東除名,并把他的股份作減資處理,該怎么操作?需要出具財(cái)務(wù)報(bào)表之類的嗎
老師好 我想請問一下 我們和國外客戶C簽訂合同 但是貨是發(fā)到他們國內(nèi)C的貨代B 在由B出口給C 這種我們算出口嗎 應(yīng)該怎么操作呢
請問老師 一般戶可以付工資嗎
老師麻煩問一下,我的個(gè)體戶外帳,老板用個(gè)人卡付的工資,我借應(yīng)付職工薪酬,貸其它應(yīng)付款-老板名字,這樣做憑證行嗎,謝謝老師
老師好,比如7月應(yīng)發(fā)工資10萬,公司承擔(dān)社保8000,個(gè)人承擔(dān)社保4000,實(shí)發(fā)工資96000,現(xiàn)在該怎么做計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄呢?
我想咨詢一下,公司租賃設(shè)備,分期付款的時(shí)候,怎么做分錄???
2018 2019年的報(bào)關(guān)單系統(tǒng)導(dǎo)不出來,可以去哪里才能導(dǎo)出來這些歷史數(shù)據(jù)呢?
建筑公司購買建筑材料用于工程,做賬需要填出入庫單嗎?會計(jì)分錄如何做
老師,項(xiàng)目,原煤*煤可以嗎?到時(shí)候銷項(xiàng)開精煤
好的 謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!