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老師,和您咨詢一個問題,我們單位購買保健品送客戶,入了業(yè)務(wù)招待費,對方給我們開增值稅專用發(fā)票,我們可以進(jìn)項稅抵扣嗎?

2025-08-20 09:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-20 09:40

那個不能抵扣的哈,是用于交際應(yīng)酬

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那個不能抵扣的哈,是用于交際應(yīng)酬
2025-08-20
你好,你如果是用來招待客戶的話就不能夠抵扣
2025-03-06
您好,不能抵扣進(jìn)項稅
2020-08-18
你好是的,記入業(yè)務(wù)招待費,進(jìn)項不能抵扣。
2020-11-12
同學(xué),如果你這個是用來送客戶的話,那你這個是可要用來抵扣增值稅的。
2021-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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