你好,差額計入到未分配利潤科目。
7月接手,小規(guī)模, 資料: 1.???????? 7月前的 0申報稅表, 2.???????? 現(xiàn)今流量表(數(shù)據(jù)都是0),利潤表(數(shù)據(jù)都是0), 3.???????? 資產(chǎn)負債表(貨幣資金-3w) 4.???????? 銀行真實存款1w ? 建賬: 期初設(shè)置,為了和拿到手的資料一致,銀存1w,現(xiàn)金-4w;其他應(yīng)付款-3w(這樣建賬對嗎?) 以因為貨幣資金不能是負數(shù), 第一個分錄, 借:現(xiàn)金4w;貸:其他應(yīng)付款4w 這樣其他應(yīng)付款科目貸方1w,以后怎么方式 把賬做平?
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
你好老師,我年中新建賬套,科目余額表能平衡,利潤表也和6月的對上,可是資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款對不上外賬提供6月份報表。而且外賬的報表中有預收預付款,可是科目余額表中沒有這數(shù)據(jù),要怎么辦?
老師,我們中途建賬,以前的數(shù)據(jù)都沒有了,現(xiàn)在要錄入期初余額數(shù)據(jù),就知道真實的貨幣基金,應(yīng)收應(yīng)付,庫存商品這些,這幾個科目對應(yīng)的分別是什么科目,不然初始建賬的話,試算不平衡,你能聽懂我的意思嗎?我們是自己買的金蝶,做內(nèi)賬,不對外?
老師,我們是中途建賬的,因為疫情的原因,之前的數(shù)據(jù)都沒有了,現(xiàn)在有真實的應(yīng)收應(yīng)付,還有庫存,還有貨幣資金那么就是你看我的這個資產(chǎn)負債表是不是有點兒資不抵債?那我怎么把公司兩臺車做進去?總共有100多萬
出口已退稅 但是發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票開錯了 還能重開嗎?
向境外單位提供的完全在境外消費的部分服務(wù),免增值稅,是不是要在電子稅務(wù)局進行備案,填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告
老師您好,非全日制員工,可以不交社保不,也沒有別的單位給他交,按工資薪金報個稅
收到由一般納稅人房東代收水電費開的發(fā)票稅率是1%合規(guī)嗎?
美元賬戶人民幣余額和賬上一致 美元金額不一致的原因是什么 怎么調(diào)整?
月末。因管理不善造成庫存商品盤虧該如何做分錄
老師咨詢一下,我們有個工程300萬,有個尾款40萬還沒有付,現(xiàn)在是對方要求打折,能收回30萬,剩下的10萬是做壞賬準備么,開的發(fā)票是300萬,
我們公司每天早上給員工購買一部分早餐,個人先付款,再報銷。但有些商家提供不了發(fā)票?有什么不需要發(fā)票的辦法嗎
老師,我們從其它地方采購雞蛋,再賣出去,這個雞蛋增值稅是免稅的吧?
小規(guī)模納稅人建廠房時,可要求施工方開增值稅專用發(fā)票嗎?
那這個利潤也不是真實的利潤,老板需要建立內(nèi)賬看真實利潤。如果一建賬期初利潤都不對,后面就都看不到真實利潤了吧
你好,如果其他數(shù)據(jù)都是沒問題的。那么現(xiàn)在的利潤就是對的。 如果你覺得現(xiàn)在的利潤不對,那是因為其他數(shù)據(jù)不對。