久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

公司建內(nèi)賬,代理的外賬應(yīng)收應(yīng)付和利潤都不能做參考,我目前能得到的數(shù)據(jù)是代理外帳中的實收資本,自己公司臺賬中結(jié)算的應(yīng)收應(yīng)付,和銀行卡中的貨幣資金。但是這幾個數(shù)據(jù)做期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表不平衡怎么辦

2025-08-19 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-19 15:56

你好,差額計入到未分配利潤科目。

頭像
快賬用戶7595 追問 2025-08-19 15:59

那這個利潤也不是真實的利潤,老板需要建立內(nèi)賬看真實利潤。如果一建賬期初利潤都不對,后面就都看不到真實利潤了吧

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-19 16:00

你好,如果其他數(shù)據(jù)都是沒問題的。那么現(xiàn)在的利潤就是對的。 如果你覺得現(xiàn)在的利潤不對,那是因為其他數(shù)據(jù)不對。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您其他什么都沒有,那就按這個數(shù)據(jù)吧
2020-12-26
同學你好 不平衡你用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡就可以了
2024-03-28
你好,因為你應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款你看看是不是有負數(shù)數(shù),它應(yīng)該是重分類過,所以說沒辦法,嗯,再一致了,他調(diào)整到預收預付的。
2022-08-16
你好,這個你來整理前期的數(shù)據(jù)?
2021-06-19
同學你好,如果不平的話,可以把差額記入實收資本,或者利潤分配處理。
2021-06-09
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×