借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
老師,請教一個問題,我公司已經(jīng)注銷一年了,之前的客戶欠我公司的貨款好多年沒有收回,我公司在注銷之前已經(jīng)做壞賬處理。今天,對方公司清算要歸還我司的貨款,請問這筆貨款是否可以匯到法人的私人賬戶,賬務(wù)怎么處理?
老師你好,有一個有關(guān)外貿(mào)企業(yè)的問題想請教一下,因產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實際收到的錢,我們開出的發(fā)票是全款的發(fā)票,請問賠償金是計入營業(yè)外支出嗎?能否稅前扣除?
1.今年1月份出口的一批貨物共計21000美元 遇到索賠 客在2月支付貨款時扣除了2500美元 2.今年1月份出口一筆貨物, 1月份收到款項少了,后聯(lián)系客戶,說是有3%的次品費扣掉,并且每次都會扣除 問:這兩個情況會計賬務(wù)怎么處理?需要哪些資料?需要申報什么材料?
我想問下,因客戶要先檢測產(chǎn)品,我們銷售就直接把30個產(chǎn)品寄到國外客戶手里了,且運費未開發(fā)票,但這30個沒有走報關(guān)流程,后面出的大批量貨是走了報關(guān)流程了,客戶全額付款到我們對公的美金賬戶,那這30個對公收款了,但是沒有報關(guān),這要怎么處理呀?
請問以前年度的服務(wù),我們漏了開票給客戶,客戶就沒有付款,現(xiàn)在給他們開票收款,客戶說因為屬于以前年度的業(yè)務(wù),那么只能入以前的成本,但是以前的所得稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在無法退稅,因此要扣我們25%的所得稅,要求我們按照75%開票和收款,他這個說要入以前的成本,無法抵扣所得稅,這個說法,會計上是這么處理,有道理么?
老師,做內(nèi)賬需要計提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個問題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應(yīng)商給我們開過來的票是9個點,這個要怎么處理
老師,我們是在出口設(shè)備的,有一筆業(yè)務(wù),因不能去現(xiàn)場安裝,找的國外公司直接去國外客戶那邊安裝的,我們給他們支付安裝費1萬美元,需要交增值稅嗎
老師您好,我們公司公司給建筑公司租了一輛挖掘機帶司機,我給他們開發(fā)票的時候,我開的是其他建筑服務(wù),工程機械服務(wù),我發(fā)現(xiàn)我選擇了其他建筑服務(wù)以后就必須要讓我選擇特定行業(yè)建筑服務(wù),但是我們公司沒有建筑服務(wù)的資質(zhì)。請問這個票要怎么開?
2016年4月30日之前的老項目是可以選擇簡易計稅還是必須選擇簡易計稅?
前期電費是預(yù)付充值的,現(xiàn)在開具發(fā)票分攤費用怎么寫摘要?
老師好 我想請問:為什么資產(chǎn)移送到境外要在企業(yè)所得稅上視同銷售確認收入呢?但在境內(nèi)就沒關(guān)系不用確認收入呢?謝謝
我收到0.01到賬做會計憑證做哪里?抖音打款測試的
承兌匯票金額 26700 貼現(xiàn)銀行到賬 27600 銀行為什么多到賬了 900 這 900 怎么做分錄
雞排腿 去皮鵪鶉蛋流通環(huán)節(jié)稅率?
不涉及退稅嗎?
因為退稅通常以出口貨物離岸價格為基礎(chǔ)計算,貨款被扣實際收款減少,計算退稅的價格基礎(chǔ)降低,退稅額會相應(yīng)減少。
報關(guān)金額肯定比收匯金額大,因為報關(guān)是正常報的,后期對賬收錢時才被扣款的,而且這個金額比較大,不是在一個報關(guān)里就你能扣除完的,
后期扣多少就影響退稅金額