不合理,存在稅務(wù)和流程風險: 流程顛倒:正常應(yīng)是你方開 9% 發(fā)票給發(fā)包方,扣 1.5% 管理費(60 萬)后付款給掛靠方,而非對方扣管理費后開票給你方。 稅務(wù)風險:對方開 9% 發(fā)票給你方,可能導(dǎo)致 “三流不一致”,涉嫌虛開;且你方作為被掛靠方,本應(yīng)是開票主體,此操作違反稅法規(guī)定。 利益受損:對方直接扣管理費,你方未實際收到應(yīng)得收益,還可能額外承擔稅費。
你好老師,我們是承包人,掛靠在一家公司,有部分工程簽給了分包,結(jié)算的時候除了收取合同上約定的管理費外,還有什么費用需要收取嗎?(分包給我們開的票也是9個點的工程服務(wù)票),我們是外地企業(yè)有2個點的預(yù)繳稅。掛靠公司還收我們管理費和企業(yè)所得稅。
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務(wù)給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
您好老師,請問下建筑公司,個人承接的項目掛靠到建筑公司(該項目簽合同分材料和人工,材料直接由建筑公司代買,人工分包給個人,分包給個人的也有合同),個人到稅務(wù)局代開工程服務(wù)發(fā)票到建筑公司請款,建筑公司收到發(fā)票后還要求提供工資花名冊,該筆費用直接轉(zhuǎn)給工資花名冊上的人,這種處理合理嗎?
老師,我們承包的幾個項目,然后又包給別人做的(個人),之前說開票要收費一直沒開,現(xiàn)在匯算清繳查發(fā)票就我們加稅點讓他幫忙開的,好幾個小項目施工加材料,他現(xiàn)在不一個一個項目開,直接一起匯總開一張材料發(fā)票和一張勞務(wù)發(fā)票可以嗎
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費,怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當發(fā)票末認證,但做到待認證科目中,當月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認證科目中,所以報表反應(yīng)應(yīng)交稅費是負數(shù),沒關(guān)第吧