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為什么交物業(yè)費(fèi)會(huì)是應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅呢?

2025-08-16 21:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-16 21:10

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-16 21:11

您好,物業(yè)費(fèi)中包含的增值稅可以抵扣是因?yàn)槠髽I(yè)支付物業(yè)費(fèi)時(shí)取得了增值稅專用發(fā)票,這部分稅額屬于進(jìn)項(xiàng)稅額,可以用來抵扣企業(yè)銷售商品或提供服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額,從而減少企業(yè)實(shí)際需要繳納的增值稅金額,這是增值稅鏈條中正常的稅收抵扣機(jī)制。

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同學(xué), 這個(gè)是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。這個(gè)指的就是你有結(jié)余的留抵稅額。
2022-07-31
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-22
投資方投入實(shí)物也得開票的哈
2024-03-01
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。 待認(rèn)證是二級科目。
2021-04-17
你好 ;? 這個(gè)是 稅務(wù)規(guī)定的一個(gè)過度科目。? ?走這個(gè)科目判斷? 你是否產(chǎn)生繳納增值稅或者留抵進(jìn)項(xiàng)稅??
2022-05-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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