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老師,小規(guī)模納稅人一個季度30萬以內(nèi)免稅,那確認收入的時候,銷項稅額是按照3%來做還是按照1%來做,是不開票收入來的

2025-08-16 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-16 16:30

是按開票的稅率1%計算增值稅

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快賬用戶5823 追問 2025-08-16 16:32

老師,如果是超過30萬呢?申報的時候好像是會默認3%稅率,然后要去填寫一個減免性質(zhì)

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齊紅老師 解答 2025-08-16 16:33

在減免稅明細表2-4列填減免的2%

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快賬用戶5823 追問 2025-08-16 16:34

意思是不管超不超過30萬,稅率都是1%來填寫嗎?只是申報的時候填寫一個減免性質(zhì)

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快賬用戶5823 追問 2025-08-16 16:35

意思是不管超不超過30萬,稅率都是1%來做賬嗎?只是申報的時候填寫一個減免性質(zhì)

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齊紅老師 解答 2025-08-16 16:37

不是,開的是3%專票就不減免了,只是開的1%的才減免2%的稅

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快賬用戶5823 追問 2025-08-16 16:39

好的了解。我們是不開票收入,做賬的時候,是不是不管超過30萬還是沒超過30萬,銷項稅額都是按照1%來做賬

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齊紅老師 解答 2025-08-16 16:41

是的,就是那個意思的

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是按開票的稅率1%計算增值稅
2025-08-16
同學(xué)你好 對的 不超三十萬免稅再做 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2023-02-13
你好 ;? 你做賬 按你開票1%來做賬的;? ?申報直接報10欄次 里面減免? ?
2022-01-06
對的是的正確的,這里不用管的。
2025-04-07
同學(xué),你好 季度不超過30萬,普通發(fā)票免稅
2023-05-01
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