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老師,補2024年無票收入時賬務(wù)怎么處理呢

2025-08-13 21:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-13 21:23

借:應(yīng)收賬款
貸:利潤分配-未分配
應(yīng)交稅費

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快賬用戶8808 追問 2025-08-13 21:24

應(yīng)收賬款是發(fā)貨給誰二級科目就寫誰是吧,一樣的要把貨款打到公司賬戶上是吧

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齊紅老師 解答 2025-08-13 21:25

是的, 是的,掛對方公司就可以,這個要轉(zhuǎn)到公賬上面的

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快賬用戶8808 追問 2025-08-13 21:26

用小企業(yè)會計準(zhǔn)則就是貸:利潤分配-未分配利潤哇

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齊紅老師 解答 2025-08-13 21:27

對的,就是您說的這樣的

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快賬用戶8808 追問 2025-08-13 21:31

借:應(yīng)收賬款 300萬 貸:利潤分配-未分配利潤 275.23萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 24.77萬,數(shù)據(jù)對嗎,然后還需要補繳附加稅是吧,附加稅計提也和平時一樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-13 21:32

你們開票是幾個點呀

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快賬用戶8808 追問 2025-08-13 21:33

百分之九的,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅怎么賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2025-08-13 21:35

是的,分錄是這樣做的
計入其他稅費
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費-各種稅
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款

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快賬用戶8808 追問 2025-08-13 21:37

稅收滯納金就計入營業(yè)外支出是吧,怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-08-13 21:38

借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款

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快賬用戶8808 追問 2025-08-13 21:38

印花稅不是計入稅金及附加嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-13 21:42

是以前年度的,計入利潤分配-未分配

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快賬用戶8808 追問 2025-08-13 21:43

那印花稅怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-08-13 21:45

借:利潤分配-未分配 貸:銀行存款 不用計提

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快賬用戶8808 追問 2025-08-13 22:33

那記賬時間是2025年對吧,那企業(yè)所得稅怎么寫分錄呢,因為之前從沒有遇到這種情況

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齊紅老師 解答 2025-08-13 22:48

借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費-企稅
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款

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快賬用戶8808 追問 2025-08-13 22:49

記賬時間是2025年現(xiàn)在8月就記2025年8月對吧

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齊紅老師 解答 2025-08-13 22:49

是的, 是的, 就是這樣的

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借:應(yīng)收賬款
貸:利潤分配-未分配
應(yīng)交稅費
2025-08-13
借:利潤分配-未分配-
貸:應(yīng)付賬款-
再做正數(shù)分錄
2025-01-09
您好 把去年做的無票收入紅沖 然后再根據(jù)開具的發(fā)票寫分錄就好了
2024-04-19
在 2024 年發(fā)現(xiàn) 2023 年遺漏了一筆收入,需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目進行賬務(wù)處理。 假設(shè)這筆遺漏的收入為 1000 元,增值稅稅率為 13%(假設(shè)為一般納稅人),增值稅額為 130 元。 會計分錄如下: 借:應(yīng)收賬款? 1130 貸:以前年度損益調(diào)整? 1000 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 130 同時,需要調(diào)整未分配利潤: 借:以前年度損益調(diào)整? 1000 貸:利潤分配 - 未分配利潤? 1000
2024-08-08
你好,無票收入,與正常開票收入分錄是一樣的,只是沒有開具發(fā)票而已
2023-05-20
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