你要看當(dāng)年是怎么處理的?是做了不征稅還是交了稅?
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時(shí)為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項(xiàng)2萬元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬元的款項(xiàng),于6月份開出了專票票。請問老師,這筆2萬元的款項(xiàng),應(yīng)該放在哪個(gè)月份做為營業(yè)收入納稅申報(bào)?如若是在4月份申報(bào),則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報(bào),則按一般納稅人需繳納稅款。但款項(xiàng)是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的,發(fā)票卻是在6月份開出,請問怎么操作才是合規(guī)的?
老師,你好,我們公司是做保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的,主要做雇主責(zé)任險(xiǎn)這塊。2021年9月我們公司接了一個(gè)單,總保費(fèi)是129630元,這筆款是公對公轉(zhuǎn)的,就是被保險(xiǎn)公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬,但是我們收到的這筆保費(fèi),其中有86820元是要付給保險(xiǎn)公司(人保)的,被保險(xiǎn)公司要求開專票,我們公司開了41034元給被保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司(人保)開了86820元給被保險(xiǎn)公司,但是由于付保險(xiǎn)公司(人保)的保費(fèi)是我們公司轉(zhuǎn)過去的,所以被保險(xiǎn)公司不接受人保給他們開的專票,要求我們公司開具,因?yàn)殄X是我們公司的公賬收的,但是由于這個(gè)事情到現(xiàn)在才來處理,導(dǎo)致要多交很多稅,所以老板不太愿意,請問有什么好的辦法處理這個(gè)事情呢?可以不用多交這么多稅?然后還有個(gè)問題,像我們公司這種業(yè)務(wù),可不可以選擇差額征收呢?
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目合同價(jià)3690萬,2018年4月開工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開始就是查賬征收,然后公司在18年確認(rèn)了2290的開票收入,已經(jīng)核定繳納稅款,19年之后確認(rèn)了1230的開票收入,成本19年之后確認(rèn)了2300萬,甲方給公司審計(jì)收入算3520萬,還有900萬收入甲方不認(rèn),現(xiàn)在正在走官司,這個(gè)項(xiàng)目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說我們19年后多確認(rèn)了成本幾百萬,但是公司現(xiàn)在就是19年確實(shí)發(fā)生2300萬成本,甲方只認(rèn)收入1230,還有900萬甲方不認(rèn),這900萬正在打官司?,F(xiàn)在稅務(wù)就說公司應(yīng)該按照1230萬收入比例的結(jié)轉(zhuǎn),剩余的等甲方認(rèn)了900萬在結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在問題是這個(gè)錢公司不一定要得回來。這個(gè)情況怎么處理呢
老師您好,我們現(xiàn)在有兩筆補(bǔ)貼。一筆是600萬的設(shè)備專項(xiàng)資金,也有相關(guān)的文件報(bào)告。這是不是屬于不征稅收入。我們做賬時(shí)收錢時(shí)貸的遞延收益,然后每期按照設(shè)備折舊年限去沖遞延收益借:遞延收益10,貸:其他收益10。所得稅年報(bào)的時(shí)候是不是一增一減10? 還有一筆是土地補(bǔ)貼300萬沒有相關(guān)文件,是不是屬于征稅收入,我們做賬也是和上述處理一致,但是報(bào)年報(bào)的時(shí)候是不是,當(dāng)年需要把300萬一次性做成收入交稅,然后以后也是一增一減?
請教:我們是旅游公司,運(yùn)營旅游景區(qū)也包括了旅游服務(wù)等。問題1、我們景區(qū)有一部分是農(nóng)民的耕地,定期還在發(fā)放補(bǔ)助款,像這樣的要交耕地稅嗎?是不是要和專管員溝通并丈量土地之類的?問題2、其他部分是國家立項(xiàng)的公園,早就修建完畢了,現(xiàn)在交給我們管理運(yùn)營的,剛剛起步,那像這個(gè)情況又該如何確定稅種呢?問題3、我們把景區(qū)內(nèi)運(yùn)營項(xiàng)目通過協(xié)議包出去,協(xié)議中約定不收取租金及管理費(fèi)用,最終以收入百分比留取收入后返還經(jīng)營戶,這種情況我們是不是也要繳納印花稅,能差額征收嗎?問題4景區(qū)內(nèi)銷售的文創(chuàng)產(chǎn)品紀(jì)念品是不是要按照買賣合同繳納印花稅呢?
兼職人員工資可以入成本嗎
老師好,減資后凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù)可以退投資款嗎
給供應(yīng)商保證金20000萬元做包裝袋,后期因?yàn)楹献鲉栴}取消合作了,做出來來的其中有8000元的包裝袋不用了相當(dāng)于報(bào)廢了,也沒有入庫,本來應(yīng)該退2萬元的保證金,只退1.2萬元,請問怎么做賬呢
請問殘保金申報(bào),上年在職職工工資總額應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)據(jù)填報(bào)?是年報(bào)表工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的職工資薪金支出還是賬載合計(jì)
一般納稅人開具電腦發(fā)票個(gè)小規(guī)模納稅人 開13的稅點(diǎn)還是3的稅點(diǎn) 小規(guī)模納稅人開出電腦是開3%稅點(diǎn)還是1%呢
老師請問我們是家外貿(mào)公司,我們?nèi)绾未_認(rèn)業(yè)務(wù)員提供的和客戶的銷售合同是不是真實(shí)合同,由于客戶是國外客戶就算有簽字也是英文的,業(yè)務(wù)員完全可以代簽的,單從合同角度也判斷不了真假,如果一單單去查聊天記錄或者郵件有很費(fèi)時(shí)間,我需要結(jié)合什么去審核業(yè)務(wù)合同的真實(shí)與否,避免陰陽合同,減少人工投入呢
今年收到24年的采購庫存商品發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬,分錄是什么樣的
老師好,申報(bào)高企需要用近三年年審報(bào)告,我們之前交給財(cái)務(wù)公司做的賬,純粹是爛賬,用那種不帶碼的年審報(bào)告能申報(bào)高企嗎
老師,請問如果我們是物業(yè)公司,代收別的公司的電費(fèi),請問開具什么類型的發(fā)票比較合適?
老師,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司有對外的長期股權(quán)投資,被投資的企業(yè)財(cái)報(bào)會(huì)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格嗎?應(yīng)該怎么計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格?
當(dāng)年做的是營業(yè)外收入,沒交稅
也沒填寫5040表
匯算清交的時(shí)候,收入調(diào)減沒呢?沒有調(diào)整就是征稅收入
匯算清交的時(shí)候沒調(diào)減的
是征稅收入的話是不是要交增值稅?
匯算清繳要怎么調(diào)?
是征稅收入的話就是要交所得稅。不是交增值稅
哦,只交所得稅的話怎么調(diào)匯算清繳的表呢,老師?
不是的話又要怎么調(diào)?要填A(yù)105040表嗎?
不需要調(diào)匯算清繳表,不征稅才需要調(diào)整
我覺得應(yīng)該是不征稅收入,要怎么調(diào)呢,老師?
不能是你覺得,不征稅收入要滿足下邊條件 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(國務(wù)院令第512號,以下簡稱實(shí)施條例)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),現(xiàn)就企業(yè)取得的專項(xiàng)用途財(cái)政性資金有關(guān)企業(yè)所得稅處理問題通知如下: 一、對企業(yè)在2008年1月1日至2010年12月31日期間從縣級以上各級人民政府財(cái)政部門及其他部門取得的應(yīng)計(jì)入收入總額的財(cái)政性資金,凡同時(shí)符合以下條件的,可以作為不征稅收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除: (一)企業(yè)能夠提供資金撥付文件,且文件中規(guī)定該資金的專項(xiàng)用途; (二)財(cái)政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求; (三)企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算。 二、根據(jù)實(shí)施條例第二十八條的規(guī)定,上述不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;用于支出所形成的資產(chǎn),其計(jì)算的折舊、攤銷不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。
老師的意思是我們這筆錢屬于征稅收不用調(diào)任何表?對嗎?
是的,屬于征稅收不用調(diào)任何表
好的,謝謝老
專管員叫填5040表要怎么回答?
你直接看你的匯算表,是否已經(jīng)填寫了?是怎樣填的?
我們沒填5040表
5040表是《專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表》我們這筆錢應(yīng)該不是專項(xiàng)用途
你是不征稅收入才需要填,征稅收入不管
好的,謝謝老師,十分感謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。